老師正在計算中,請同學耐心等待哦
工資專項附加扣除之前在A單位申請過,現(xiàn)在在B單位工作了,B單位需要做稅務登記后員工得重新申請專項附加扣除選擇B單位么
合作社自產(chǎn)銷售林業(yè)產(chǎn)品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣?花卉所有種類也都能抵扣嗎?
旅游行業(yè)差額開票,實際抵扣成本大于開票成本最后沒交稅,開票產(chǎn)生銷項稅額是4895.49,附件是我做的分錄對嗎
0.4*(10%—7%)+0.6*(5%-7%)
老師,我能問您一個問題嗎?旅游行業(yè),差額開票,開票金額銷項稅額是4895.49,實際抵扣的成本大于扣除成本費用,最后不要交稅,這個產(chǎn)生的銷項稅額最后怎么處理寫分錄
老師年金凈流量=現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值/年金現(xiàn)值指數(shù)這個 現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值,要不要減掉原始投資額的?我怎么刻 是不用減的,剛做了一題怎么要減的?
刪除開錯的發(fā)票在稅務局里面怎么刪除?
2024年把無形資產(chǎn)軟件3300元誤記到固定資產(chǎn)里了并且提了折舊1000元,到2025年8月發(fā)現(xiàn)錯誤已經(jīng)跨年了,怎么走會計科目把賬調(diào)過來
請問下老師,我們這邊工廠是凈菜車間,凈肉車間。這種類似的工業(yè)企業(yè),因為我們也買了金蝶進銷存模塊。比如說,進來一頭牛,或者一些牛肉?;蛘邇舨诉@種半成品。我需要新建商品,那這種一般稅率是多少。
費用支付出去了,還沒有拿到發(fā)票,應該怎么做賬務處理?
同學你好,老師這個點不在線了,是什么問題
老師你好,我想問為何委托方發(fā)出的時候,受托方不直接當購進一樣支付價款呢?為啥要到真正銷售出去的時候受托方才確認購入?
因代銷是代理銷售,商品未售出時風險報酬仍歸委托方,受托方可退貨,提前付款會讓受托方承擔不必要風險,故實際銷售后才確認購入,符合代銷“代理”本質(zhì)與權責發(fā)生制 。
老師,還有就是,為何建筑業(yè),需要有合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn)科目呢?確認收入的時候分錄:借:合同資產(chǎn)或者應收賬款或者合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn) 貸收入。然后結(jié)算的時候要做借:應收賬款 貸:合同負債(預收賬款)=合同結(jié)算-價款結(jié)算 對嗎
設置“合同結(jié)算 - 收入結(jié)轉(zhuǎn)”是因建筑業(yè)履約進度和結(jié)算進度常不同,需區(qū)分核算,準確反映財務狀況 。 確認收入分錄方向?qū)ΓY(jié)算時正確分錄是借應收賬款,貸合同結(jié)算 - 價款結(jié)算 ,原寫的含合同負債(預收賬款)錯誤,預收應單獨在收款時處理。
但是合同結(jié)算的借方表示合同資產(chǎn)(帶有收款權的應收),貸方表示合同負債(表示以收錢未履行)?
合同結(jié)算借方一般體現(xiàn)已履約未結(jié)算的應收(類似合同資產(chǎn) ),貸方體現(xiàn)已收款未履約的預收(類似合同負債 ),用于核算履約與結(jié)算進度差 。
對啊,所以結(jié)算的時候,借:應收賬款 貸:合同負債,也是沒問題的是嗎
同學你好 是這樣的哦