你好,不需要,填主表就行了,其他地方系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)有數(shù)據(jù)的
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表只填免稅銷售額1萬(wàn),未達(dá)起征點(diǎn)銷售額填1萬(wàn),只它的都不填,那增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還需要填嗎?
# 提問(wèn) #小規(guī)模季超45萬(wàn)了 季報(bào)增值稅填在其他免稅銷售額 再填增值稅免稅申報(bào)表 就行了?但在增值稅申報(bào)表中帶不出本期免稅額 這是正常?是對(duì)的?
# 提問(wèn) #小規(guī)模季超45萬(wàn)了 季報(bào)增值稅填在其他免稅銷售額 再填增值稅免稅申報(bào)表 就行了?但在增值稅申報(bào)表中帶不出本期免稅額 這是正常?是對(duì)的?
老師,小規(guī)模季度30萬(wàn)以內(nèi)免征增值稅,銷售額不超過(guò)30萬(wàn)的話,申報(bào)增值稅的時(shí)候,增值稅減免申報(bào)明細(xì)表需要填嗎
老師您好,增值稅小規(guī)模納稅人季度銷售不超30萬(wàn),開(kāi)票1%,申報(bào)增值稅時(shí)候減免的是3%的增值稅,填寫減免明細(xì)表2%不能通過(guò),只能保存申報(bào)減免3%的,對(duì)嗎
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒(méi)錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒(méi)錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開(kāi)了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒(méi)有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
我有個(gè)疑問(wèn),比如季度收入10萬(wàn),我做賬的時(shí)候按1個(gè)點(diǎn)做的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候,減免稅金那邊是3個(gè)點(diǎn),減免了3000,但實(shí)際我做賬只有1%的稅金1000,那兩邊稅金就不統(tǒng)一了
你好,你只需要做賬按1000計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就行。