那個計入管理費-福利費
老師您好,我想請問一下。1.我們公司幫其他公司支付那個公司員工的工資,那個公司倒閉了,我這邊想要把錢給那邊的一個員工,但是不想交個稅,也不給他交五險一金,在我們公司這里,怎么入賬?以什么用途打款給他。2.給不是本公司員工報銷,這個應(yīng)該怎么處理,是給上級公司的員工報銷,他來我們地區(qū)的費用。但是這個員工關(guān)系不在我們公司。這個帳應(yīng)該怎么處理?
老師你好,我們單位原來的賬務(wù)是在代理記賬做的,例如說報銷一筆員工的交通費,代帳的賬務(wù)處理是先借:其他應(yīng)付款-個人-單位員工 貸:銀行存款這里的分錄后面附著的是銀行回單。再做一筆分錄借:管理費用-交通費 貸:其他應(yīng)付款-個人-單位員工。請問為什么要要這么做呢,不可以直接借:管理費用-交通費 貸:銀行存款呢?
老師,您好,我們有一筆費用,之前是員工給我公司辦理開戶產(chǎn)生的費用50,當時做的借銀行貸其他應(yīng)付款,后來這個50元員工走的報銷是關(guān)聯(lián)公司付的,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)發(fā)現(xiàn)了,讓我把這個50和關(guān)聯(lián)公司掛往來,我應(yīng)該怎么做賬做分錄
老師您好,我們不是今年一月份有發(fā)票被查出來是虛開的(員工報銷的普票),但現(xiàn)在我要在賬上把這筆給沖掉,分錄應(yīng)該咋做,銀行存款不變,借方直接是管理費用負數(shù),就是不知道貸哪個科目
請問老師,我還沒來這家公司時賬是給代理記賬做的,23年4月5月6月來了一個員工想,發(fā)工資 代理記賬沒有給她做工資 也沒有給她申報個稅,發(fā)工資被記成了其他應(yīng)收去了,我才發(fā)現(xiàn),要幫她轉(zhuǎn)成工資,我就借:管理費用一工資,貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 借:應(yīng)付職工薪酬一工資 貸:其他應(yīng)收款, 我就在23年12月份補報了工資 可是那個員工不愿意 因為個稅APP上會顯示日期不同,我就決定去柜臺變更申報,這樣對么?
公司換法人怎么操作
一般納稅人企業(yè),將2015年購置的閑置施工設(shè)備出租給其他建筑公司,一次性收取3個月含稅租金30萬元。簡易計稅稅率是多少
老師,我想問問外經(jīng)證是在我們公司還是在稅務(wù)局,因為我在我們公司也沒有找到
2題 為什么增加股東財富 反而從公司角度不可以
老師,收到集體經(jīng)濟分紅,按比例分配老百姓分紅80%提留20%,這個具體的會計分錄怎么處理
老師,成本核算是內(nèi)賬,總工時1500,正常有效生產(chǎn)工時是1000小時,客戶退回來的售后機返修工時300小時、其他浪費工時200(包括培訓(xùn),開會,來料不良挑選)是不是這樣分開核算
求會計簡歷模板,怎么寫簡歷
一般納稅人免稅銷售額備案去哪備呢
出口貨物,國際運輸費用可以退稅嗎?發(fā)票應(yīng)該怎么開?
請教,外貿(mào)公司一般貿(mào)易出口食品,商檢金額是按出廠價格還是跟國外客戶的銷售價格?有啥區(qū)別?
那如果不是給后勤廚房幫忙造成的工傷,比如在自己崗位上造成,是計入制造費用-福利費還是管理費用--福利費
都是計入管理費用--福利費
那后期如果保險公司理賠款到賬,借:銀行存款 借:管理費用--福利費 負數(shù)表示 對嗎
是的,就是那樣做就行
或者是不是也可以用其他應(yīng)收款--工傷 這個科目在中間中轉(zhuǎn)過渡也可以
可以的,沒問題的哈