你好,進(jìn)手續(xù)費(fèi)即可
老師,客戶給我們付貨款時(shí)會(huì)少付幾元錢(估計(jì)是扣的匯款手續(xù)費(fèi)),我的應(yīng)收賬款就平不了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么處理呀?
客戶給我們的貨款錢打錯(cuò)了我們退回,扣除付款手續(xù)費(fèi),這個(gè)扣除的錢是做營(yíng)業(yè)外收入還是沖減我付出去扣除的財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)呢
老師,幫忙看看,這個(gè)是客戶在我門店買東西,公司與門店45折結(jié)算,這個(gè)錢是客戶直接打到公司來(lái)的,我們實(shí)際收到的是扣完手續(xù)費(fèi)之后的錢,在哪里可以看到手續(xù)費(fèi),這個(gè)應(yīng)該是客戶直接用門店pos機(jī)刷的,只有我們公戶付出去的錢我們才知道手續(xù)費(fèi),收到的錢怎么體現(xiàn)?
老師,我們出口貨物,客戶回款時(shí)從客戶支付端的銀行會(huì)扣手續(xù)費(fèi),但是我們這邊到賬后銀行是看不到的,看到的金額是已在支付方扣手續(xù)費(fèi)后金額,這樣我們?cè)趺慈胭~?沖減收入總會(huì)差幾十元,因?yàn)槭蔷惩饪蛻糁Ц抖算y行扣費(fèi),我們沒有銀行回單
我們付A供應(yīng)商貨款沒有扣手續(xù)費(fèi),但是A公司付我們的貨款卻扣了我們15塊錢手續(xù)費(fèi),我的意思是,以后他的貨款,我就按這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)扣,每筆15元,看是他們扣的多還是我們扣的多。要么就是你不扣我就不扣,用財(cái)務(wù)口吻怎么說(shuō)
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
那如果客戶少付幾塊錢就想想付整數(shù),那這些費(fèi)用也是進(jìn)手續(xù)費(fèi)?
是的,這些費(fèi)用也是進(jìn)手續(xù)費(fèi)