同學(xué),你好 對(duì),填在營(yíng)業(yè)收入里面
老師們我們是物業(yè)公司小規(guī)模,開(kāi)的是普票計(jì)提增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)到,營(yíng)業(yè)外收入,還是其他收益,有什么區(qū)別嗎
小規(guī)模物業(yè)公司,有個(gè)停車場(chǎng)產(chǎn)權(quán)為物業(yè)公司,有經(jīng)營(yíng)資質(zhì)收取的臨時(shí)停車費(fèi),確認(rèn)收入時(shí)稅率按3%還是5%?
老師!我們是小規(guī)模物業(yè)公司,物業(yè)費(fèi),停車費(fèi)收入稅率是按幾個(gè)點(diǎn)征收增值稅的
老師,我公司是物業(yè)小規(guī)模納稅人,單位給商鋪辦理電卡的收入我做了營(yíng)業(yè)外收入了,還用計(jì)提增值稅嗎
老師,小規(guī)模商貿(mào)批發(fā)公司,收到一項(xiàng)倉(cāng)庫(kù)使用費(fèi),計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入交增值稅,這個(gè)營(yíng)業(yè)收入是不是要與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一塊填入增值稅申報(bào)表?
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
本季金額? 277265.51
能說(shuō)明白一點(diǎn)嗎?
你回答的我都沒(méi)看懂? 能不能好好看看我的題目老師
同學(xué),你好 增值稅申報(bào)表,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)銷售,填在這里面。 你是確認(rèn)式申報(bào),里面的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的
跟稅率沒(méi)關(guān)系是嗎?? 就是把本季金額 填在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資銷售額這里是嗎?
同學(xué),你好 你是確認(rèn)式申報(bào),數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自己出來(lái)的,你的工作是確認(rèn)數(shù)據(jù)是否正確,如果正確,直接提交。如果不正確,就自己改正