你好 勞務(wù)*設(shè)備改造
老師,我們是代理商,上游給我們開發(fā)票的明細(xì)是設(shè)備和軟件,我們按著合同給我們甲方定的是設(shè)備,軟件沒在開票范圍內(nèi),價(jià)格包含了,這樣可以嗎,我們按合同開還是按我們進(jìn)項(xiàng)開
我們是建筑公司,屬于施工方,工地上的設(shè)備屬于建設(shè)方,我們給他們運(yùn)到公司了,費(fèi)用8000,現(xiàn)在他們讓我們給開票,我們應(yīng)該怎么開
老師,請(qǐng)問一下,我們公司在甲方購買了一臺(tái)機(jī)械設(shè)備賣給乙方,甲方給我們開具的發(fā)票是租賃發(fā)票,而我們開給乙方的是設(shè)備發(fā)票,我們拿到甲方的租賃發(fā)票該如何做帳呢?
老師,像我們施工企業(yè),給甲方裝的設(shè)備,我們有設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那么我們給他們除了開施工費(fèi)外,還可以開這個(gè)設(shè)備對(duì)吧
我們公司進(jìn)行電路改造,提供了設(shè)備,人工,服務(wù)那對(duì)方給我們開發(fā)票,開什么類型的呀?
老師,新辦公司七月份做登記的稅務(wù),七月份需要報(bào)稅嗎,包含個(gè)稅
老師,權(quán)益凈利率保持不變,意思是股東權(quán)益和凈利潤都與收入保持同比增長嗎
老師,我們購進(jìn)的材料,客戶是個(gè)人的話,對(duì)方無法提供個(gè)人信息,我們?cè)趺撮_票,這些客戶是通過對(duì)公賬戶的二維碼掃碼支付的,以及申報(bào)稅費(fèi)怎么申報(bào)?
電商企業(yè)平臺(tái)銷售收入20元,實(shí)際收款0.10元,其余19.90元由平臺(tái)補(bǔ)貼到企業(yè)(需要企業(yè)開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票),企業(yè)應(yīng)該怎么確認(rèn)收入?
老師,我6月雇傭得員工填報(bào)個(gè)稅申報(bào),他們一年不到6萬,是不用交稅得,但是他們得當(dāng)月得工資5000多,扣除減免費(fèi)用,需要交稅,員工不同意繳納,我怎么給改減免費(fèi)用60000元啊
請(qǐng)問:這道題,a,d有啥區(qū)別?
24年6月購進(jìn)按樹,但銷售時(shí)錯(cuò)誤開票為樹皮出售,而且已當(dāng)期抵扣了進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)如何處理?
老師 個(gè)稅經(jīng)營所得申報(bào)時(shí),收入總額包括營業(yè)外收入嗎?還是就填主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)
老師,運(yùn)輸公司,成本不夠需要暫估成本,后面進(jìn)來發(fā)票,有沒有配比?這部分交印花稅嗎
以前做的會(huì)計(jì)分錄沒注意,銷項(xiàng)稅額都選到銷項(xiàng)稅額的遞減科目了,現(xiàn)在可以做個(gè)調(diào)整調(diào)到銷項(xiàng)稅額里嗎,要是可以的話會(huì)計(jì)分錄怎么做
那對(duì)方開進(jìn)來是材料票怎么辦
那他還給你開工時(shí)費(fèi)了嗎? 加上人工費(fèi)可以
沒有,人工費(fèi)也都開進(jìn)材料里了
能退回分開開的話,需要有人工費(fèi)。如果退不回的話,你就收下。
開人工費(fèi)的話,就是開勞務(wù)*設(shè)備改造,材料和人工就都包含了吧
對(duì)的是的對(duì)的是的。