你好,這個建議你直接借應(yīng)付賬款貸庫存商品。
老師,您好,去年我們開的勞務(wù)發(fā)票,在今年匯算清繳前對方?jīng)]付款,因?yàn)闆]付款就沒付錢給工人導(dǎo)致沒有成本入賬,在匯算清繳時我們交了6千元的稅(由包工頭承擔(dān),但是我們公司墊付的),現(xiàn)在對方說未回款的部分不在支付,那我們這邊要把多開的發(fā)票紅沖,在這個月紅沖,那去年我們交的企業(yè)所得稅6千稅款包工頭說就不支付給我們,說退票紅沖了不產(chǎn)生稅額了,這樣合理嗎
老師:這怎么回答 有沒有做過進(jìn)銷存的賬務(wù)?特殊的退貨或者換貨是否會處理不?應(yīng)該咋樣處理? 能否熟練使用開票系統(tǒng)?發(fā)票沖紅作廢是否會操作?次月稅盤清卡是否知道? 基本的一般納稅人和小規(guī)模稅率是?兩者發(fā)票的區(qū)別大概是? 社保的增減人員及年審是否會操作?
老師,23年的銷售業(yè)務(wù)已經(jīng)開了發(fā)票,對方是小規(guī)模納稅人,我們開出去的是普票,但24年對方退了幾樣物品回來,那退回的物品發(fā)票怎么開?因?yàn)榘l(fā)票是開在一起的,是普票又不能部分紅沖,如果是全部作廢紅沖再開的話賬務(wù)處理怎么做?增值填報又該怎么填?重新開發(fā)票的話收入是屬于去年還是本月
去年的進(jìn)貨被對方紅沖掉部分,賬面沒有庫存退回,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理,小規(guī)模企業(yè),不清楚紅沖原因
要不要用應(yīng)收應(yīng)付來替代預(yù)收預(yù)付
假如應(yīng)付貨款是100萬,信用支付條件為2/10,1/20,n/30,有50%在10天內(nèi)付,30%在20天付,剩下的30天付,即10天內(nèi)付款享2%折扣,最長信用期30天。則在10天內(nèi)付款時現(xiàn)金折扣成本100*2%=2 這種,算折扣成本考不考慮50%??這種權(quán)重???
現(xiàn)金折扣成本是怎么算的 中級財管內(nèi)容
銷售方2023年開的專票五萬,2025年8月8日沖紅了。購進(jìn)方怎么處理已經(jīng)抵扣的發(fā)票。
中級財管 中現(xiàn)金折扣成本咋算? 劉艷紅老師文文老師不要接 謝謝老師回復(fù)
中級財管中級財管現(xiàn)金折扣成本咋算??劉艷紅老師文文老師不要接謝謝
順便問一下,公司沒有給部分員工交社保,老板還要扣員工的個稅,這種情況財務(wù)要是申報的話對財務(wù)人員來說有風(fēng)險嗎?
中級財管中級財管現(xiàn)金折扣成本咋算??劉艷紅老師文文老師不要接
中級財管現(xiàn)金折扣成本咋算??
填明現(xiàn)金字樣的銀行匯票,銀行本票為什么不能背書轉(zhuǎn)讓
然后再把這個負(fù)數(shù)發(fā)票記進(jìn)去嗎
你好,這個就是負(fù)數(shù)發(fā)票的憑證。
借:應(yīng)付賬款-100 貸:庫存商品-100這個意思嗎
你好,是的,就是這樣了。
老師,我沒明白,這樣做我的庫存變大了呀,開了負(fù)數(shù)發(fā)票,不是代表進(jìn)行了退貨嗎
你好,你進(jìn)貨退回你收貨的時候是怎么做的憑證? 做同樣的憑證,金額寫負(fù)數(shù)。
賬面的庫存沒有這么多,已經(jīng)被結(jié)轉(zhuǎn)成本了,直接寫庫存就變負(fù)數(shù)了
你好,這樣子的話你的成本也需要結(jié)轉(zhuǎn)。
就是說成本也是需要調(diào)整。
已經(jīng)跨年度了 成本這里該怎么寫分錄
你這個可以直接借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤。
好的 謝謝老師 明白了
你好,不用客氣的了。