你好 紅沖的時(shí)候,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)收賬款等科目 重新開(kāi)機(jī)的時(shí)候,借:應(yīng)收賬款等科目,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?
今天對(duì)去年年末開(kāi)的發(fā)票做了紅沖然后又重新開(kāi)了,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具的紅沖發(fā)票和正數(shù)發(fā)票怎樣做賬?
一般納稅人去年6月開(kāi)的發(fā)票,已入賬,今年2月紅沖并重新開(kāi)具發(fā)票,賬務(wù)怎么處理,去年的賬是否要重新調(diào)整?
去年開(kāi)票稅點(diǎn)是1%,今年6月份紅沖,重新開(kāi)具發(fā)票,稅點(diǎn)6%,請(qǐng)問(wèn)怎么賬務(wù)處理
去年開(kāi)給客戶(hù)的專(zhuān)票因?yàn)槠访倭?個(gè)字,今年要紅沖重新開(kāi),是去年的發(fā)票 今年紅沖賬務(wù)要怎么處理呢,對(duì)稅務(wù)有影響嗎
老師,今年沖紅了去年開(kāi)的發(fā)票,在12月重新開(kāi)具了,怎么入賬
老師6月份工資7月1日發(fā),7月份個(gè)稅是零申報(bào)嗎?
農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模納稅人,實(shí)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年取的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,入了成本,25年7月查出對(duì)方有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,不能開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,7月已紅沖,同時(shí)重新開(kāi)具了農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,這個(gè)要怎么做會(huì)計(jì)分錄,
老師好,公司享受軟件產(chǎn)品增值稅即征即退優(yōu)惠,現(xiàn)在正研發(fā)硬件產(chǎn)品,申請(qǐng)有關(guān)的服務(wù)費(fèi),快遞費(fèi)進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該用于抵扣即征即退項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)吧?
老師圖一中,銀行回單收入是100元,銀行手續(xù)費(fèi)是0.25元,在圖二中對(duì)賬單的明細(xì)中沒(méi)有體現(xiàn)銀行手續(xù)費(fèi)的扣除發(fā)生額,直接騎了存入賬戶(hù)的貸方發(fā)生額99.75元,在做記賬憑證的時(shí)候銀行手續(xù)費(fèi)這筆還用做會(huì)計(jì)分錄嗎?
老師我們是小規(guī)模納稅人第一季度申報(bào)收入時(shí)。是價(jià)稅合計(jì)金額做的分錄,,那么現(xiàn)在第二季度能把第一季度的收入紅沖了,再做正確的第一季度收入嗎?會(huì)影響第二季度收入啥的嗎
北京地區(qū),上個(gè)月收到股東的實(shí)繳資本,這個(gè)月需要申報(bào)繳納印花稅嗎?說(shuō)是按年申報(bào) 或按次申報(bào)? 我們進(jìn)行申報(bào)選擇按次申報(bào),但系統(tǒng)提示按年申報(bào)。請(qǐng)問(wèn)老師到底按年申報(bào),還是按次申報(bào)?謝謝
老師,現(xiàn)在稅控盤(pán)航天公司不直接扣公司賬戶(hù)上面的錢(qián)是嗎
待清算間聯(lián)商戶(hù)消費(fèi)賬戶(hù)是什么意思?小規(guī)模個(gè)體工商戶(hù),客戶(hù)付的款都顯示的是這個(gè)賬戶(hù)付款,這個(gè)款怎么做記賬憑證會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),如果一個(gè)月這個(gè)賬戶(hù)有多筆款是不是計(jì)算一個(gè)總數(shù)就可以了?
老師小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票要交稅月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
老師,員工工資比法人工資高,合理嗎
這樣做今年重開(kāi)的發(fā)票不需要再繳稅吧,因?yàn)槿ツ暌呀?jīng)繳稅了,今年稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理?
你好,不需要再次納稅的。 今年稅務(wù)上:紅沖發(fā)票沖銷(xiāo)正常發(fā)票的收入和稅額就是了?
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??