你好,你給銀行是跟收匯的。
我實(shí)際收的客戶預(yù)收款外匯8000多人民幣,實(shí)際要付給大陸工廠的是5000多,中間差額是我的利潤(rùn),我公司稅率13%,但現(xiàn)在工廠只能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票給我,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票的金額和品名是否該和我結(jié)匯時(shí)給銀行的合同/報(bào)關(guān)單的資料一樣?
請(qǐng)問(wèn)報(bào)關(guān)單金額是填形式發(fā)票上的金額還是填收匯金額(也就是銀行扣取了手續(xù)費(fèi)的實(shí)際到賬金額)?
外貿(mào)企業(yè)利潤(rùn)高會(huì)影響退稅嗎? 比如收匯金額多,實(shí)際報(bào)關(guān)少的這種情況 如果報(bào)關(guān)的金額調(diào)整和實(shí)際收匯的一致,那樣會(huì)影響退稅嗎
老師好,出口企業(yè)以報(bào)關(guān)單金額和結(jié)匯時(shí)的匯率給國(guó)外企業(yè)開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在實(shí)際收匯金額小于報(bào)關(guān)單金額,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬務(wù)處理呢?
報(bào)關(guān)沒(méi)報(bào)測(cè)試費(fèi)的金額,收匯收了這個(gè)金額,銀行資料,發(fā)票金額和報(bào)關(guān)金額不一致,這個(gè)怎么說(shuō)明
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷(xiāo)售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷(xiāo)售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
那到涉外申報(bào)的時(shí)候不就會(huì)體現(xiàn)這一單多收了嗎?
你好,你先確認(rèn)下,是什么原因多收。
就是額外的一些染色費(fèi)和開(kāi)版費(fèi)?
你好,這些也是你們的收入了 你們這些收入沒(méi)有報(bào)關(guān)的嗎
這個(gè)應(yīng)該怎么報(bào)關(guān)?好像沒(méi)報(bào)
你好你如果沒(méi)有報(bào)關(guān)的話就只能當(dāng)視同內(nèi)銷(xiāo)處理了。
這個(gè)如何申報(bào)的話是不是可以平攤到產(chǎn)品價(jià)格里
你好其實(shí)這個(gè)建議你單獨(dú)開(kāi)發(fā)票。
就是以后應(yīng)該怎么處理?比如這些費(fèi)用報(bào)關(guān)怎么申報(bào)?收入才不視同內(nèi)銷(xiāo)?
你好,你這些費(fèi)用正常來(lái)講應(yīng)該跟貨物一起進(jìn)行報(bào)關(guān)。
一起報(bào)關(guān)是指平攤的產(chǎn)品價(jià)格來(lái)對(duì)吧
你好,是的,就是這個(gè)意思。
那這次錢(qián)先收匯,后期報(bào)關(guān)再報(bào)進(jìn)去,總的就平了,這樣可以的
你好,操作是可以的了。