你好,這個(gè)不退稅的。因?yàn)檫@個(gè)是不同的稅種。
老師,請(qǐng)問按季度預(yù)交的企業(yè)所得稅,如果一年下來是虧損,是次年匯算清繳后退稅嗎?
老師如果我們q1盈利需要預(yù)交所得稅嗎?如果1-2季度累計(jì)虧損了,那一季度多交的稅會(huì)在二季度申報(bào)完退回還是年度匯算清繳是退回?
老師您好,跨年的費(fèi)用票可以使用,需要用以前年度損益調(diào)整處理是吧,比如說費(fèi)用100,就是所得稅25,借以前年度損益調(diào)整25,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅25。如果第二年過了匯算清繳,需要申請(qǐng)匯算清繳更正來把這筆分錄做進(jìn)去是嗎
老師,請(qǐng)問2023年預(yù)交了企業(yè)所得稅,今年匯算清繳時(shí)用2022年的虧損彌補(bǔ),需要退稅,有沒有涉稅風(fēng)險(xiǎn)???
老師,以前年度有虧損,我在25年匯算清繳時(shí),有調(diào)增的內(nèi)容,調(diào)增的這部分是不是需要交稅?。?/p>
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
每次預(yù)交的企業(yè)所得稅在電子稅務(wù)局哪里 能看?
你好,這個(gè)你查詢每個(gè)季度的申報(bào)表。
老師查詢了,季度報(bào)沒有,匯算清繳表上有總數(shù)
你好,季度有可能沒有預(yù)交,只是匯算的時(shí)候交了而已。