同學(xué)你好,上年所得稅匯算已經(jīng)結(jié)束了,且是在 7月補(bǔ)申報(bào)的話,都直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用中 借:管理費(fèi)用-印花稅 營業(yè)外支出 貸:銀行存款 滯納金計(jì)入 營業(yè)外支出
稅務(wù)查賬,按要求補(bǔ)交了以前年度的所得稅10萬和房產(chǎn)稅2萬,以及滯納金1萬,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
稅務(wù)局要求調(diào)整增值稅申報(bào)表,之前不需要繳納增值稅,更改申報(bào)表后又繳納了增值稅個(gè)滯納金,怎么做賬啊
稅務(wù)局要求調(diào)整增值稅申報(bào)表,之前不需要繳納增值稅,更改申報(bào)表后又繳納了增值稅個(gè)滯納金,怎么做賬啊
老師你好,我報(bào)的營業(yè)賬本印花稅當(dāng)時(shí)是不能按期申報(bào),我就按次申報(bào)了,但是今天又收到稅務(wù)局短信要求按期申報(bào),我現(xiàn)在重新進(jìn)入沒有辦法修改申報(bào)信息了,怎么解決呢
老師好,23年12月企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了,發(fā)現(xiàn)有成本沒計(jì)入,重新反結(jié)賬了,計(jì)算出企業(yè)所得稅比之前繳納的少了,電子稅務(wù)局是按新的利潤表更正申報(bào)了,多交的企業(yè)所得稅怎么處理
我們?yōu)閷?duì)方單位提供檢測服務(wù),對(duì)方單位要求我們支付2000元的條幅費(fèi),請(qǐng)問老師,這2000元是從檢測費(fèi)里面直接扣合適,還是我們單獨(dú)付給對(duì)方2000元合適?(合同里面沒有規(guī)定)
收到2024年所得稅退稅,分錄該怎么做,謝謝老師
老師,關(guān)于年金現(xiàn)值的計(jì)算,考試時(shí)候會(huì)有表格給出具體數(shù)值讓用嗎? 比如,圖中購買價(jià)款的現(xiàn)值,公式有了以后,答案可參考表格對(duì)應(yīng)答案?
采購沒有裝輪胎的小卡車,沒有上牌,也沒有國內(nèi)標(biāo)識(shí),也沒有國內(nèi)生產(chǎn)車架號(hào),是打的國外車架號(hào),我們幫著裝了輪胎,供應(yīng)商開票來的的機(jī)動(dòng)車小卡車,我們開出去的是場地內(nèi)運(yùn)輸車,是不是開的不對(duì),有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
郭老師請(qǐng)問下公司5月份時(shí)銷售二手車,然后開的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,5月份也報(bào)了無票收入,那么用這個(gè)二手車統(tǒng)一發(fā)票做附件來,分錄借其他應(yīng)收款-某某個(gè)人,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-銷項(xiàng)稅)按13%來剃稅是吧,那么出售這個(gè)小汽車怎么做賬呢得把固定資產(chǎn)清理了,還請(qǐng)老師指導(dǎo)
請(qǐng)教,接受的發(fā)票,對(duì)方開的商品名稱是內(nèi)飾件1和內(nèi)飾件2,是不是商品名稱不規(guī)范,需要附材料清單的?
老師,賬上有欠老板的錢,已轉(zhuǎn)圈實(shí)收資本,后面需附什么原始憑證?
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費(fèi)不計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,可以計(jì)入管理費(fèi)用?
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
那之前申報(bào)退回的稅費(fèi)怎么做呢
稅務(wù)局的處罰也進(jìn)營業(yè)外嗎
稅局的處罰 計(jì)入營業(yè)外支出 稅局要求補(bǔ)交的稅,計(jì)入 費(fèi)用 以前退回的稅,沖減管理費(fèi)用