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銷售部寫了一張借款審批單,借款事由汽車加油800元顯示現(xiàn)金已付,怎么記賬?

2025-07-10 18:11
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-10 18:13

你好 借:其他應收款 800 貸:庫存現(xiàn)金 800 員工報銷 借:管理費用 貸:其他應收款 如果不能報,后期需要員工還的 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應收款

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快賬用戶6506 追問 2025-07-10 18:14

這一筆為什么不計銷售費用增加?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 18:17

與銷售商品沒有直接相關(guān)。 為了銷售商品發(fā)生的費用才能入銷售費用。

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快賬用戶6506 追問 2025-07-10 18:23

老師,銷售部寫了一張費用報銷單,上面寫的是貨車加油的油錢? 價稅合計一共是880元,發(fā)票是普通發(fā)票不能抵? 這個怎么記賬?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 18:30

油費是普票不能抵扣。 貨車用于運輸銷售商品的計入銷售費用 借:銷售費用880 貸:其他應付款/銀行存款880

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你單位需要出一個借款已歸還的證明
2020-09-23
1.提現(xiàn) 借:庫存現(xiàn)金10670 貸:銀行存款10670 2.借:銀行存款5963 貸:庫存現(xiàn)金5963 3.借:其他應收款3600 貸:庫存現(xiàn)金3600
2022-06-18
您好,您是加油的發(fā)票,您可以計入借管理費用,加油費,借應交稅費應交增值稅進項稅額貸應付賬款。
2022-06-14
借,其他應收款 6000 貸,銀行存款 6000 借,管理費用 3500 庫存現(xiàn)金 500 貸,其他應收款 4000 借,制造費用 2000 應交稅費 增值稅 120 貸,庫存現(xiàn)金 2120-700 其他應收款 700
2020-12-20
借:固定資產(chǎn)347325.48,應交稅費增值稅進項45152.31,貸:其他應付款392477.79。借:固定資產(chǎn)34695.82,貸:銀行存款34695.82。 借:管理費用、稅金及附加,貸:現(xiàn)金711000。 借:銷售費用2000、應交稅費增值稅進項180,貸:現(xiàn)金2180
2022-06-15
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