長(zhǎng)期額度的話 下個(gè)月不會(huì)變回去的 還是400
老師,請(qǐng)問,增值稅電子發(fā)票,如果個(gè)體戶給我們公司開的發(fā)票,我們要求他退回跨月重開,這個(gè)會(huì)影響到他的月度或者季度銷售額嗎?這張發(fā)票的開票日期是8月份?,F(xiàn)在已經(jīng)9月份了。
本公司是商貿(mào)公司,主要經(jīng)營(yíng)汽車銷售和汽車配件銷售的,每個(gè)月開票金額200萬左右,我們每個(gè)月都有足夠的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還需要交增值稅嗎。如果長(zhǎng)期不交增值稅,稅負(fù)率達(dá)不到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
你好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人變一般納稅人的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是連續(xù)活動(dòng)12個(gè)月銷售額不超過500萬,如果我是2002年一月份第一次開的發(fā)票,到12月份達(dá)到400萬,那么我2023年1月2月都沒有銷售額,這個(gè)3月份再開發(fā)票超過100多萬,會(huì)變成一般納稅人嗎?
你好老師我想了解機(jī)動(dòng)車發(fā)票改革數(shù)電紙質(zhì)發(fā)票4月開始統(tǒng)一數(shù)電了,現(xiàn)在問題是當(dāng)月額度系統(tǒng)只有25份百萬額度可以用,超過這個(gè)額度需要申請(qǐng)額度調(diào)整申請(qǐng)?jiān)诰W(wǎng)廳里面申請(qǐng),那么比如我4月淡季25份也夠了,5月份會(huì)銷量上去到60份左右,那這個(gè)月4月先不申請(qǐng)額度調(diào)整可以嗎?還是說調(diào)整額度必須當(dāng)月申請(qǐng)不管這個(gè)月夠用了,也要調(diào)整額度?我可以放到下個(gè)月不夠了再申請(qǐng)嗎
老師好,我們公司高企,研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除,第四季研發(fā)費(fèi)比較大額 又不能加計(jì)扣除嗎,這樣利潤(rùn)就超了300萬,就要按照25%來交,等匯算因?yàn)閰R算第四季度會(huì)把研發(fā)費(fèi)算進(jìn)去,這樣又不達(dá)到300萬,到時(shí)會(huì)產(chǎn)生退稅100多萬,我能不能提前第四季度的利潤(rùn)總額先填寫按照300萬內(nèi)來就按照5%這樣交 或者直接預(yù)提一筆200多萬費(fèi)用,匯算再調(diào)增這個(gè)。
小規(guī)模物流公司在沒有成本票的情況下,開具40萬發(fā)票,要交多少稅款?
老師,如果25年一季度的未開票收入沒有申報(bào),增值稅報(bào)表,只是報(bào)了電子稅務(wù)系統(tǒng)的開票,也沒有做賬,資產(chǎn)負(fù)債表按零申報(bào),企業(yè)所得稅也沒上稅。這二季度做了賬,申報(bào)的時(shí)候是否需要更改一季度的增值稅報(bào)表,和資產(chǎn)負(fù)債表等所有報(bào)表?這些企業(yè)都是小規(guī)模,藥店或者服務(wù)行業(yè),如果更改表表后的時(shí)間是現(xiàn)在的,是否會(huì)產(chǎn)生罰款
老師,我申報(bào)個(gè)稅發(fā)現(xiàn)有個(gè)員工工資超過五千了,我現(xiàn)在讓他下載那個(gè)個(gè)稅app,填專項(xiàng)附加扣除,我這邊申報(bào)可以抵稅么?來得及不 不是說得年初添加?
老師,現(xiàn)在還有沒有“發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)”了?
老師,現(xiàn)在,稅控用戶報(bào)稅的操作界面,是“國(guó)家稅務(wù)總局山東省電子稅務(wù)局”,還是“全國(guó)統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局”?
老師請(qǐng)問收到存款利息和有沒沒有財(cái)務(wù)費(fèi)用支出寫憑證有區(qū)別嗎?是不是借:銀行存款、借財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字,或借:銀行存款、貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入???
21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的,25年做24年匯算清繳要把這部分工資調(diào)減嗎
老師,稅務(wù)師考試一共考幾科?幾年過?
機(jī)考上面的科學(xué)計(jì)算機(jī)的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對(duì)嗎?