增值稅400,000÷1.01×1% 附加稅400,000÷1.01×1% ×6% 印花稅300,000÷1.01×萬(wàn)分之3÷2 企業(yè)所得稅400,000÷1.01-附加稅印花稅)×5%
我想問下就是我們公司現(xiàn)在有個(gè)業(yè)務(wù)要開500萬(wàn)的發(fā)票給對(duì)方。我們是小規(guī)模納稅人。開的是咨詢費(fèi)。在沒有成本費(fèi)用的情況下我們的企業(yè)所得稅要交多少錢?
老師,我想問下小規(guī)模的貿(mào)易公司開300萬(wàn)的票出去,沒有成本費(fèi)用票的情況下,一共要交多少稅?謝謝
老師,我想問下小規(guī)模的貿(mào)易公司開300萬(wàn)的票出去,沒有成本費(fèi)用票的情況下,一共要交多少稅?
小規(guī)模納稅人,沒有成本票,一年開了40萬(wàn)普票,一個(gè)月平均開4萬(wàn),查賬征收,要交多少稅
老師你好,小規(guī)模納稅人開20萬(wàn)的專票需要多少錢的稅款。沒有成本發(fā)票的情況下,
請(qǐng)問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬(wàn)元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請(qǐng)問哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買回來(lái)的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
個(gè)體戶查進(jìn)項(xiàng)票在哪里查
請(qǐng)問,公司出具審計(jì)報(bào)告,給來(lái)給出報(bào)告人員支付的住宿費(fèi)用請(qǐng)問計(jì)入什么科目
請(qǐng)問哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買回來(lái)的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
老師,我們交的房費(fèi)的發(fā)票,對(duì)方開的是物業(yè)費(fèi),可以不,發(fā)票是后來(lái)開進(jìn)來(lái)的,之前做賬做的都是房費(fèi)
郭老師,殘障金怎么計(jì)算,如果有時(shí)候19人,有時(shí)候30人,這樣是累計(jì)起來(lái)/12嗎,還是說只要其中一個(gè)月超30人就得交
學(xué)看財(cái)務(wù)報(bào)表聽哪個(gè)課呢
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)自產(chǎn)自銷園藝產(chǎn)品免個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎
剛才印花稅400,000不是300,000,剛才寫錯(cuò)了
差不多6%多一點(diǎn)了
對(duì)的是的,是這個(gè)意思