您好,這個(gè)的話是需要重的,沒(méi)錯(cuò)
請(qǐng)問(wèn)公司虧損,實(shí)收資本200萬(wàn),未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù),貨幣資金還有150萬(wàn),其他科目無(wú)余額,現(xiàn)在企業(yè)要注銷,貨幣資金150萬(wàn)怎么處理,股東需要繳納個(gè)稅嗎
企業(yè)注銷填寫的企業(yè)清算所得稅申報(bào)表要怎么填,已知資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金和其他應(yīng)付款有數(shù)據(jù),未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù),利潤(rùn)表數(shù)據(jù)都是0,所以企業(yè)所得稅清算表都是零申報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn),企業(yè)要注銷了,資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金、應(yīng)付賬款、實(shí)收資本、未分配利潤(rùn),有余額,都需要清零么?
老師好,請(qǐng)問(wèn):現(xiàn)在小規(guī)模納稅人公司賬上差老板3萬(wàn)元,其他項(xiàng)目只有貨幣資金、未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)還有余額,可以將這筆其他應(yīng)付款-老板 轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,然后再注銷嗎?
老師,公司做注銷的話,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里銀行存款三千多,其他應(yīng)付款欠法人兩萬(wàn)多,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù),沒(méi)有欠供應(yīng)商的錢了,發(fā)票也都入了。這種情況要把銀行存款三千多還給法人后,其他應(yīng)付款還剩余額欠著法人的,要把其他應(yīng)付款和未分配利潤(rùn)對(duì)沖掉嗎。。。。是不是要把科目余額都清理掉資產(chǎn)負(fù)債表顯示看起來(lái)沒(méi)啥了才去注銷?因?yàn)槎惗冀煌?/p>
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
貨幣資金金額比其他應(yīng)付款金額小,那沖了之后,貨幣資金就為0,資產(chǎn)負(fù)債表上就剩一點(diǎn)其他應(yīng)付款和負(fù)的未分配利潤(rùn)了
對(duì),這樣就沒(méi)錯(cuò)了這個(gè)是
那其他應(yīng)付款不會(huì)被當(dāng)做營(yíng)業(yè)外收入交稅吧
這個(gè)是不會(huì)的,您好
那現(xiàn)在2025第二季度申報(bào)的話,需要做這個(gè)銀行存款沖其他應(yīng)付款這筆分錄嗎?還是先申報(bào),7月份注銷的時(shí)候再做這筆分錄?
畢竟銀行存款賬戶跟資產(chǎn)負(fù)債表上一致,確實(shí)有一點(diǎn)余額
是先申報(bào),7月份注銷的時(shí)候,在做,這個(gè)就行
7月申報(bào)第二季度時(shí)候不做,和銀行存款余額保持一致,先申報(bào),然后再注銷時(shí)候再做這筆沖銷分錄
對(duì),是這個(gè)意思的沒(méi)錯(cuò)的