你好,經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)是不可以的。
員工出差報(bào)銷,飛機(jī)票提供的發(fā)票是增值稅普通發(fā)票,開票項(xiàng)目是*經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票費(fèi)。這種發(fā)票可以做9%的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
公司員工出差坐飛機(jī),開的是電子普票發(fā)票,稅目寫的是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票產(chǎn)品,這個(gè)可以按票面上的稅額直接抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師好,請(qǐng)問做飛機(jī)取得的增值稅電子普通發(fā)票的開票內(nèi)容是經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票產(chǎn)品,這個(gè)可以抵扣銷項(xiàng)稅嗎
公司員工出車,飛機(jī)票開的是電子普通發(fā)票,應(yīng)稅勞務(wù)欄開的是 經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*機(jī)票款 可以抵扣增值稅嗎?
老師好,請(qǐng)問,飛機(jī)票開的是增值稅電子普通發(fā)票,貨物或應(yīng)稅勞務(wù),服務(wù)名稱是經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票產(chǎn)品,這個(gè)票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下