你好,這個已經(jīng)是抵減了。
2022年開出去的銷項發(fā)票,現(xiàn)在退回來需要重新開具,那退回來這個發(fā)票還可以紅沖嘛?現(xiàn)在是2023年了可以紅沖嘛?
老師,就是我們和客戶發(fā)生了品質(zhì)問題需要退貨,把之前的稅控票退回做紅沖,可是現(xiàn)在我們已經(jīng)是開數(shù)電發(fā)票了,請問這個紅字要怎么弄呢
老師,我發(fā)現(xiàn)10月份開的一份發(fā)票作廢未成功,現(xiàn)在需要繳納這份發(fā)票增值稅,有沒有什么補救的辦法?這個月紅沖嗎?但是不確定會不會開票了。如果紅沖是不是涉及到需要退稅?
老師好,公司前面的教培業(yè)務收入,今年解約時,需要退回給對方課時費幾萬,這個發(fā)票在22年開的,錢也在22年收到了,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票,錢也在退給對方。但是退回金額是發(fā)票金額的一部分,就是要紅沖一部分錢。。這個怎么紅沖?如果對方已認證了,那對方開紅字信息表,我們紅沖就好了,是不
24年12月計提的費用,在25年匯算結(jié)束后依舊無法取得相應發(fā)票,匯算時所得稅申報調(diào)增后,賬上需不需要把這個計提的紅沖掉?還是就這樣放著?麻煩老師解答下
老師,請問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個項目產(chǎn)生的森林植被恢復費、水土保持方案編制服務費、勘察費、水土保持補償費、耕地占用稅。這些費用都要入在建工程科目嗎?等項目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時工發(fā)工資,需要購買社保和申報個稅么?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請問賣了這2000元是否要報增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
自己名下住宅用于營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營場所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
老師,新公司,還沒有員工,個稅零申報報法人嗎
7月開出去的票,比要紅沖的少
這樣的算不算留抵呢,是體現(xiàn)在留抵那行嗎
要是有出口退稅,能直接抵用嗎
是的,這樣子算是留底的。