你好,你需要交稅,是嗎?你已經(jīng)提交了沒(méi)有?
老師您好,咨詢您個(gè)問(wèn)題,企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,一直申報(bào)不上去,點(diǎn)申報(bào)沒(méi)反應(yīng),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估就說(shuō)教育經(jīng)費(fèi)有問(wèn)題 那我確實(shí)沒(méi)有教育經(jīng)費(fèi),應(yīng)該怎么弄,是哪里出了問(wèn)題
老師晚上好,我剛剛申報(bào)了印花稅資金賬簿 但是在繳費(fèi)那個(gè)界面 我沒(méi)有選擇馬上扣款,我在清繳稅款里面 沒(méi)有找到要交的這筆稅。 我應(yīng)該去哪里找到繳稅的界面呢。 申報(bào)是成功了的。
老師好,我們?cè)诋惖仡A(yù)繳了企業(yè)所得稅 現(xiàn)在這個(gè)月我申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 選擇這個(gè)特定業(yè)務(wù)預(yù)繳進(jìn)去 查詢不到我預(yù)繳的信息 異地說(shuō)我們跨省了,所以查不到 那現(xiàn)在我怎么遞減預(yù)繳企業(yè)所得稅款呢?
老師 您好 想問(wèn)下 合伙企業(yè)的所得稅的季報(bào)是在電子稅務(wù)局里申報(bào)么 謝謝 剛剛在電子稅務(wù)局沒(méi)有看到 每個(gè)月都是申報(bào)個(gè)人所得稅的 那是不是就不用報(bào)季報(bào)了
您好老師,我想問(wèn)一下,開(kāi)發(fā)票的時(shí)候不是有個(gè)待開(kāi)嗎?我下午剛更新了,就沒(méi)有待開(kāi)了,我從哪里可以找到并下載了麻煩您告訴我謝謝
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
已經(jīng)提交了,都顯示申報(bào)成功了。
你好,你可以參考這里看看。https://shanghai.chinatax.gov.cn/bsfw/wsbs/czsc/202004/t453438.html