具體的資料不全,比如進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有嗎?
我們是服裝加工企業(yè),有一單服裝出口業(yè)務(wù),大部分是內(nèi)銷業(yè)務(wù)。出口現(xiàn)已收匯。服裝出口是免稅的,該筆出口商品的材料這些購進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅也是抵扣了的,那我們還需要申報(bào)出口退稅嗎?是不是必須申報(bào)出口退稅? 如果不申報(bào)出口退稅有什么影響呢?
老師 我們是出口退稅生產(chǎn)企業(yè) 之前已經(jīng)申報(bào)了出口退稅 但是現(xiàn)在可能不能收匯了 然后聽說要做免稅處理 那是要把之前已經(jīng)申報(bào)的做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理嗎?
上個(gè)月開具出口發(fā)票開成13%稅率的了,這個(gè)月報(bào)增值稅應(yīng)該按免稅申報(bào)還是按錯(cuò)誤的申報(bào)?如果按開錯(cuò)的申報(bào)的話不是就要交稅了嗎?
我公司2021年11月出口了一批貨物在次年3月做了出口免抵退稅申報(bào),由于資料不齊全被稅務(wù)局駁回申請,請問這筆出口貨物我在次年3月已申報(bào)增值稅填列附表一免抵退欄,現(xiàn)在需要調(diào)整到免稅然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
老師,我還是理解不了下面這句話:,而沒有退的那一部分就是出口免征的稅和已經(jīng)抵頂內(nèi)銷的那部分進(jìn)項(xiàng)稅,即免抵稅額. 出口的貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)賬讓抵扣嗎,如果不讓抵扣,其實(shí)也分不清哪些進(jìn)項(xiàng)對(duì)應(yīng)出口貨物。 出口離岸價(jià)稱號(hào)?(出口稅率_退稅率),這一部分為什么叫不得免征也不得抵扣的稅額呢。 實(shí)際進(jìn)賬多,有留底,就可以退稅了,真正的退稅額高于留底,為什么叫免低,為什么還說抵頂內(nèi)銷,這什么還說這邊不交那邊不退,還要交附加稅。謝謝老師!
證明公司實(shí)繳到位需要什么材料
老師,有3家面試,分別是代賬公司內(nèi)賬會(huì)計(jì)和代賬會(huì)計(jì),另外一家代賬公司財(cái)稅咨詢專員,還有一家是食品冷鏈會(huì)計(jì),選擇哪家未來發(fā)展前景好呢,謝謝
老師,我們是物業(yè)公司,現(xiàn)在有一個(gè)人,在我們公司管的小區(qū)的房子交了3年的物業(yè)費(fèi),要求我們開票,開票單位是我們本地的一個(gè)酒店,這樣能開嗎?
老師,請問一下有個(gè)老板有個(gè)體戶的,然后再我們公司申報(bào)個(gè)稅不影響的吧?
郭老師,沒核印花稅,每月需要申報(bào)嗎,現(xiàn)在沒有業(yè)務(wù),都是0
小規(guī)模能開具9%的發(fā)票嗎?
今年4月份補(bǔ)繳了2023、2024年的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,個(gè)人賬戶扣款的,要如何做分錄?會(huì)影響今年的利潤嗎?
郭老師,沒核印花稅,每月需要申報(bào)嗎
上海子公司銷售的定位是改變不了的,加工在外地,現(xiàn)在材料也是上海子公司的名義采購的,是上海采購委外加工,還是外地采購?fù)獾丶庸ぴ黉N售給上海子公司,延伸出來的,如果我選擇外地工廠采購原材料,直接平進(jìn)評(píng)出到上海,那么上海原來采購的原材料要到外地工程賬上,這個(gè)賬上是做成買賣銷售嗎,這種稅務(wù)上有什么利弊之分嗎
老師請問,2024年補(bǔ)繳,第一季度,企業(yè)所得稅,滯納金多少,怎么算,是萬分之五嗎
就是不做退稅申請的話,影響出口貨物享受免稅
進(jìn)項(xiàng)有發(fā)票
你符合免稅要求的可以。