您好,意思是現(xiàn)在盤盈了,是吧
你好老師,公司內(nèi)賬期初商品庫存沒有錄入,現(xiàn)在商品出現(xiàn)了負(fù)數(shù),老板說期初的東西都是公司沒有成立時(shí)候在別人那里拿的散件,記不清楚了,能不能把負(fù)數(shù)商品,填寫一個(gè)期初數(shù),然后成正數(shù),然后這個(gè)月底盤一次庫存,把所有產(chǎn)品盤一遍,多了就盤盈少了就盤虧這樣可以嗎?然后從11月份開始根據(jù)盤好的庫存開始一進(jìn)一出呢
2.18號(hào)去盤的庫存,1月建的賬,庫存商品期初余額0,1發(fā)生的庫存商品采購和銷售都正常入賬,現(xiàn)在怎么做賬才能讓賬上庫存商品和2月18號(hào)盤庫的對(duì)上呢
老師,單位是餐飲業(yè),今年2.1號(hào)上的財(cái)務(wù)軟件,當(dāng)時(shí)沒盤庫,庫存商品期初余額是0,現(xiàn)在盤庫了,盤出來的庫存商品,該怎么處理?分錄怎么記?
老師,公司庫房的東西,盤完了庫存,怎么入賬,入賬科目怎么寫,是期初建帳
賬上庫存跟實(shí)際庫存對(duì)不上,我要上一個(gè)進(jìn)銷存軟件,期初新盤點(diǎn)庫存跟原來賬上庫存不一致怎么錄入?
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問,裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷售額35萬專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購置稅都要在電子稅務(wù)局單獨(dú)申報(bào)嗎
請(qǐng)問有成本費(fèi)用,但是沒有產(chǎn)量,單位成本這么算?
請(qǐng)問如何下載電子執(zhí)照
你好老師,我企業(yè)有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用是20萬,企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬,這個(gè)企業(yè)的自籌資金4萬,??顚S茫咒浽趺醋??
是的,起初建賬的沒有盤
借記庫存商品,貸記待處理財(cái)產(chǎn)損溢
借記待處理財(cái)產(chǎn)損溢,貸記管理費(fèi)用。
后面盤進(jìn)來又發(fā)出了怎么做賬
這個(gè)是出售了還是?
出售了 ,期初庫存商品少盤了,后來又盤出來了,然后又銷售了,怎么做賬
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
盤出來的時(shí)候: 借記庫存商品,貸記待處理財(cái)產(chǎn)損溢? 然后又發(fā)出了,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
關(guān)于后來盤出的庫存商品這樣處理嗎
那這個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損溢會(huì)有余額,要沖減管理費(fèi)用
為什么要沖管理費(fèi)用
這個(gè)一般是管理不善引起的