你好,這個(gè)沒(méi)有規(guī)定,是參考是不是小規(guī)模來(lái)的。
有以下問(wèn)題請(qǐng)教老師1.分公司獨(dú)立核算,企業(yè)所得稅是不是就在當(dāng)?shù)厝~繳納,還用最后總公司匯算清繳嗎2.總公司是高新技術(shù)企業(yè)分公司同樣享有高新企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策嗎3.分公司實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)最后需要上交總公司嗎,具體交多少呢。4分公司的個(gè)稅和社保需要自己繳納還是回總公司繳納
老師,個(gè)體,交稅方式是定額征收,正常定額征收的是不是不用做賬???但是稅務(wù)局還要求我們超市自己要做個(gè)賬,方便以后政策變動(dòng),需要的時(shí)候好有個(gè)準(zhǔn)備,那我們定額的是10萬(wàn),每月發(fā)票別把開超出10萬(wàn)發(fā)票就可以,但是實(shí)際我們銷售收入達(dá)到300多萬(wàn),老板不想交那么多稅,說(shuō)多注冊(cè)幾個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,把業(yè)務(wù)都分開,這樣可以嗎?
老師請(qǐng)問(wèn),我四月份銷售貨物出去,做賬是 借:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 但是我需要給對(duì)方開專票,我 4月沒(méi)開,5 月才開的票,那我 5 月的時(shí)候應(yīng)該怎么做賬呢?需要把 4 月的這筆銷售分錄先紅沖掉嗎?然后再按照這個(gè)分錄在 5 月份重新寫一筆嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司享受即征即退增值稅政策,我們銷售的一款軟件為嵌入式軟件產(chǎn)品,是交換機(jī)管理平臺(tái)軟件,但交換機(jī)不是我們的,我們只是把我們開發(fā)的軟件裝在客戶提供的交換機(jī)上面,那機(jī)器設(shè)備這塊我們還需要組價(jià)嗎?
老師,你好,我這問(wèn)題咨詢一下,就是電商公司確認(rèn)收入,增值稅6%,比如我的收入是100,扣了10塊錢平臺(tái)服務(wù)費(fèi),借銀行存款90,銷售費(fèi)用10,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入94.34,應(yīng)交稅費(fèi)5.66,但是銷售費(fèi)用是暫估的,次月開票,那我需要怎么做賬呢,如果分錄,借應(yīng)收賬款100,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入94.34,應(yīng)交稅費(fèi)5.66,暫估服務(wù)費(fèi)借銷售費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款_公司,實(shí)際到賬,借銀行90,貸應(yīng)收賬款100,就不平賬
員工的報(bào)銷,走往來(lái)費(fèi)用還是現(xiàn)金費(fèi)用
付租金計(jì)入什么科目?
老師,從哪里看出是有標(biāo)的資產(chǎn)
一般納稅人拿到專票,預(yù)留的稅費(fèi)要做分錄嘛
支付電費(fèi),但未收到發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)在入帳時(shí)這個(gè)暫估電費(fèi)是放在管理費(fèi)用-電費(fèi)-暫估電費(fèi)(三級(jí)科目),還是直接做二級(jí)科目-暫估電費(fèi)?
老師,我們作為廣電第三方,簽訂了代理合同,金額沒(méi)有確定,每期以對(duì)賬結(jié)果開票,需要繳納印花稅嗎?
老師好。我們之前認(rèn)證的發(fā)票,出現(xiàn)異常,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個(gè)月這張發(fā)票又解除異常了,我認(rèn)證了,分錄怎么做
之前賣給商戶的錢個(gè)人沒(méi)有開票做無(wú)票收入報(bào)稅了現(xiàn)在過(guò)了幾年突然要開票,這個(gè)分錄和賬務(wù)怎么處理
郭老師老師發(fā)票上的金額是500.99我支付了501怎么辦
增值稅申報(bào)多長(zhǎng)時(shí)間發(fā)票額度才有變化
要看是不是這個(gè)網(wǎng)絡(luò)店的主體是不是小規(guī)模才享不享受季度免稅30萬(wàn)是嗎?
你好,是的,小規(guī)模才可以。