你好,工資、手續(xù)費(fèi)這些不需要繳納印花稅,你看業(yè)務(wù)吧,就像你購買的辦公用品做了管理費(fèi)用,那這一部分就需要交印花稅。營業(yè)外收入也不需要交。都是用不含稅的金額。
企業(yè)所得稅申報(bào)表中營業(yè)成本一欄是填寫主營業(yè)務(wù)成本加管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的總和嗎?還是只填寫主營業(yè)務(wù)成本,然后計(jì)算利潤總額時(shí)用營業(yè)收入減去成本再減去費(fèi)用
老師,利潤表里的營業(yè)成本和所得稅表里的營業(yè)成本應(yīng)該是一樣的嗎?之前有老師教的是所得稅表里的營業(yè)成本需要再?稅金及附加?銷售費(fèi)用?管理費(fèi)用?財(cái)務(wù)費(fèi)用?營業(yè)外支出,這樣所得稅表的營業(yè)收入?營業(yè)成本=利潤總額 和利潤表里的利潤總額一樣,并且所得稅表里的營業(yè)收入也是要?上營業(yè)外收入的,這樣對(duì)嗎?或者應(yīng)該是所得稅表里的營業(yè)收入和營業(yè)成本都是和利潤表里的一樣,利潤總額按利潤表的直接填上就可以了?
老師您好,企業(yè)所得稅的,營業(yè)收入,是不是包含主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,營業(yè)外收入的合計(jì)?。?營業(yè)成本,等于主營業(yè)務(wù)成本,其他業(yè)務(wù)成本,營業(yè)支出,管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,銷售費(fèi)用的合計(jì)?。?/p>
財(cái)務(wù)管理里面:稅后利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-利息-所得稅,而營業(yè)成本包含:付現(xiàn)成本和非付現(xiàn)成本,非付現(xiàn)成本包含:折舊、攤銷、計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息支出,轉(zhuǎn)換下來:稅后利潤=營業(yè)收入-付現(xiàn)成本-折舊、攤銷、計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息支出-利息-所得稅,這么看,不是減了兩個(gè)利息了么?
印花稅都計(jì)稅基礎(chǔ)是收入?成本,是看利潤表里面的營業(yè)收入?營業(yè)成本?管理費(fèi)用(含工資)?財(cái)務(wù)費(fèi)用(手續(xù)費(fèi),銀行管理費(fèi))?營業(yè)外收入(增值稅稅收減免轉(zhuǎn)入的)嗎?其中營業(yè)成本是含稅的。這些都要換算成不含稅的嗎。
租房時(shí)間是從2024.12.16開始,為期一年,但是發(fā)票今天才收到,之前沒有計(jì)提過房租,那現(xiàn)在計(jì)提房租時(shí),去年的那半個(gè)月怎么辦,去年的企業(yè)所得稅需要調(diào)整嗎?
已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額因?yàn)榘l(fā)票異常不允許抵扣,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么寫
研發(fā)輔助明細(xì)賬里,本項(xiàng)目已經(jīng)完成了支出類型寫資本化還是費(fèi)用化?
老師,A公司應(yīng)收賬款100,收到保理公司打來90,怎么記賬?
老師好:請(qǐng)問我公司2017年1月成立的,是認(rèn)繳制,老師現(xiàn)在好像是公司法改了,讓5年內(nèi)繳齊。我公司這種情況在那年開始算,有相關(guān)文件嗎?
研發(fā)費(fèi)用一般放在哪個(gè)科目
老師,公司賬戶給個(gè)人轉(zhuǎn)賬了10萬。不屬于工資,這種情況稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)嗎?還是說要稅務(wù)要來查賬才能查到?
請(qǐng)問銀行可以轉(zhuǎn)開戶行嗎?
企業(yè)所得稅按季度申報(bào)嗎
公司增資,另外增加股東,需要交稅嗎,需要多久
購進(jìn)的東西和賣出去的東西才用是吧。我們網(wǎng)上賣東西的,從別家買的東西,掛在網(wǎng)上買。這部分收和支都需要計(jì)入是吧。還有就是支付了一個(gè)商標(biāo)代理費(fèi),這個(gè)需要吧
3月份財(cái)務(wù)公司做了管理費(fèi)用, 但是好像沒有申報(bào)印花稅
就像買賣合同,你購入銷售的都需要你自己使用的,購入的也得繳納。網(wǎng)上銷售的,銷售給個(gè)人的,不需要交,從個(gè)體戶個(gè)人手里購買銷售的,都不需要交買賣合同印花稅。
我們是小規(guī)模,我這個(gè)營業(yè)成本沒有價(jià)稅分離。那就是我自己把營業(yè)成本這塊換算成不含稅的,和收入金額一加,就是我們印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ)了是嗎
對(duì)的是的,是這么做的。
那這意思就是說開票給公司的這種銷售是需要繳納印花稅的。從公司購進(jìn)然后銷售單需要。那我們開票只開了180左右,那就只用繳納這180的印花和購進(jìn)銷售的3258/1.01=3225.742574 這樣子是嗎
可以的,可以這么做的。
那這個(gè)增值稅填報(bào)的收入就有差異了。這個(gè)差異是允許的,或者說是正常的嗎
增值稅收入和誰有差異
印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ)里 的收入啊。增值稅這個(gè)是有收入就需要填列的吧
你好,印花稅里面的計(jì)稅依據(jù)不光是收入呀,他也不是根據(jù)收入來的。他比你這個(gè)收入大,也比可能比這個(gè)收入少。因?yàn)橛幸徊糠炙恍枰U納印花稅的,比如就像提供服務(wù),不需要繳納印花稅。在這里面,即使做了收入,他也不交。
提供啥服務(wù)不用繳納啊。意思是只有貨物的買賣,才繳納是嗎
很多服務(wù)都不需要繳納的,你去看下這個(gè)印花稅稅目,符合這個(gè)稅目的需要交,其他的都不需要交。就像餐飲服務(wù)、住宿服務(wù)、咨詢服務(wù)都不交。
動(dòng)產(chǎn)買賣合同,就是商品買賣是吧
是的,除了不動(dòng)產(chǎn)以外的。
印花稅六月的時(shí)候需要計(jì)提嗎
印花稅計(jì)提不計(jì)提都行,你自己選擇。準(zhǔn)則里面規(guī)定的是不需要計(jì)提,實(shí)際作戰(zhàn)中可以自己選擇。