您好,這個(gè)我操作過(guò),首頁(yè)-稅款所屬期改為1月,綜合申報(bào)-右上角-更多操作-減除費(fèi)用扣除確認(rèn),這里改為是, 查詢統(tǒng)計(jì)-個(gè)人扣繳明細(xì)查詢-第2個(gè)(綜合所得申報(bào)表)看累計(jì)減除費(fèi)用是不是每月60000
報(bào)個(gè)稅上面顯示 上一屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用 這個(gè)怎么處理呀
報(bào)個(gè)稅上面顯示 上一屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用 這個(gè)怎么處理呀
申報(bào)提示上一屬期未按照6萬(wàn)元扣除累計(jì)減除費(fèi)用怎么處理?
老師 個(gè)稅系統(tǒng)顯示上一所屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用 這個(gè)怎么操作呢
老師好!報(bào)個(gè)稅時(shí)提示上一屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用怎么處理?謝謝!
老師,對(duì)方6月份給我開(kāi)進(jìn)來(lái)的票,開(kāi)錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書(shū),一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開(kāi)了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
老師,是的,但是還是不行,要每個(gè)月都更正申報(bào)才行
您好,這個(gè)操作我自己做了幾次,也分享過(guò),都行的呢,咱是不是哪里操作不對(duì)哦
老師,這幾個(gè)人是1月份申報(bào)了,但是3月份又辭職了,所以減員了,現(xiàn)在又添加就是這樣提示,我就飯轉(zhuǎn)了一月,但是還是不行,然后讓我每個(gè)月都更正申報(bào)
您好,這個(gè)提示是正常的哦,我們從1月開(kāi)始,每個(gè)月都得要更正的,