下午好親!7月收到票了哈,那就直接把發(fā)票貼在6月的管理費憑證后面
老師,如果三月一筆預(yù)付費用記錯分錄記成費用,4月才認(rèn)證發(fā)票,我需要怎么調(diào)整分錄?之前記的是借:管理費用,貸:銀行存款,如果四月認(rèn)證發(fā)票我可以這樣調(diào)整么:借:預(yù)付賬款,貸:管理費用。然后,借:管理費用 應(yīng)交稅費-進項稅 貸:預(yù)付賬款 老師,這樣調(diào)整可以嗎??
老師下午好!6月份購買的財務(wù)軟件,用銀行存款支付,發(fā)票是7月份開出來的,6月份記賬憑證錄入: 借:應(yīng)付賬款—xx公司 貸:銀行存款 我7月份是不是還要做一筆沖一下: 借:管理費用—辦公費 貸:應(yīng)付賬款—xx公司 就好了嘛?
我上月付給別人一筆錢,發(fā)票未開具,正確應(yīng)該 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。但是我做成了借:管理費用-開辦費,貸銀行存款,上月已經(jīng)管理費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,這個月我應(yīng)該怎么更正憑證呢
老師 公司銀行付一筆費用 到第二個月才收到發(fā)票 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費用 貸應(yīng)付賬款 這樣做分錄對嗎
老師,您好,請教一下:正常12月份付這筆費用分錄這樣做借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,因為想把費用做到12月,所以借:管理費用 貸:銀行存款 那1月份票回來我要怎么賬務(wù)處理
法人支付了公司買車的車輛運輸費有發(fā)票怎么做分錄
老師這個月六付了車款但是 七月1號開的票怎么做分錄
福建福州實繳完成了,公示是什么時候
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當(dāng)時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
7月就不用處理了親