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在會計處理中將已使用未完全入賬辦公樓金額暫估入賬需要調(diào)整分錄,具體在財務軟件中怎么操作?

2025-07-09 18:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-09 18:11

下午好親!已經(jīng)投入使用的辦公樓,為什么不入賬,還沒有驗收嗎親

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-09 18:12

沒有驗收的,按暫估金額入賬。 借:固定資產(chǎn)-暫估 貸:在建工程

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甲公司完成辦公樓決算手續(xù)的事項屬于資產(chǎn)負債表日后調(diào)整事項;理由:資產(chǎn)負債表日后進一步確定了資產(chǎn)負債表日前取得資產(chǎn)的成本。
2021-08-05
您好,24年辦公費的分錄紅沖,管理費用-辦公費 用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時2024年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。 2024年的財務年報也要調(diào)整
2025-03-07
1,不合適 2,不可以 3,不可以 4,首先你這個辦公大樓是在共同使用,那么全部記在民政局的賬上,這是不合理的,然后就是你這個修理的支出,這個是屬于大修支出,應該是資本化,而不是直接放到費用。
2021-05-22
1,不合適 2,不正確 3,不對 4,首先你那個固定資產(chǎn)你是兩個單位在同時使用,那么按照實質(zhì)重于形式的原則,也是兩個單位要分別確認各自使用固定資產(chǎn)。然后就是后面你發(fā)生了這個代收的費用,既然是大修的費用,這個應該放到資本化,而不是放到你的費用里面。同時,這個大樹的金額你也是兩個單位共同承擔。
2021-05-23
1,不合適 2,不正確 3,不對 4,首先你那個固定資產(chǎn)你是兩個單位在同時使用,那么按照實質(zhì)重于形式的原則,也是兩個單位要分別確認各自使用固定資產(chǎn)。然后就是后面你發(fā)生了這個代收的費用,既然是大修的費用,這個應該放到資本化,而不是放到你的費用里面。同時,這個大樹的金額你也是兩個單位共同承擔。
2021-05-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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