那個(gè)要分2個(gè)月開才行
老師500元以下支出收據(jù)可以做賬是吧,比如我們公司找安裝工人10人,每人發(fā)800,一次性發(fā),我可以都開收據(jù)嗎,每人開個(gè)500和300的收據(jù)可以嗎,然后一共開16張,可以拿這16張收據(jù)一次性做賬嗎,另外匯算清繳這些費(fèi)用是不是要調(diào)增呢
老師,你好,我司支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi),每次都是500元以下,我們要求對(duì)方開具收據(jù),支付給一個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)一個(gè)月超過(guò)了2000.但是每次都沒(méi)有超過(guò)500.并且開具的收據(jù),這種情況收據(jù)可以稅前扣除嘛,我司需要代扣個(gè)人所得稅嘛
不超過(guò)500元用收據(jù)入賬。請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)文件具體是什么講的。員工把自己的車租給公司使用每個(gè)月使用費(fèi)500元。員工開500元收據(jù)給公司,這500元可以稅前扣除不得?
我想問(wèn)一下,公司支付給臨時(shí)工的勞務(wù)費(fèi),每次低于500元的可以用收據(jù)入賬稅前抵扣,那么一個(gè)月內(nèi)這個(gè)人有4次低于500元的勞務(wù)費(fèi),也是不需要開票,用收據(jù)入賬就可以嗎?入賬后是不是需要幫他申報(bào)個(gè)稅?
老師你好,我想問(wèn)一下,如果我們公司租用法人的車,然后每個(gè)月的租金是在480,這樣的話,嗯,我們就是我們?nèi)胭~的話每個(gè)月拍一張那個(gè)收據(jù)可以嗎?就是那種小本的那種收據(jù)本,嗯用那個(gè)去入賬,證明公司付給法人租金了可以嗎?
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來(lái)的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分啊? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!