你看下你預(yù)繳的所屬期是上一個(gè)月嘛,或者是第二季度。
老師,外賬上采購員的備用金沖超3萬多,內(nèi)賬上實(shí)際他的備用金余額還掛著1萬多沒沖完。我們領(lǐng)導(dǎo)讓把內(nèi)賬和外賬的備用金都清零。那我可以這么做嗎?就是外賬上把沖超的3萬多備用金對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給采購員,采購員收到后再轉(zhuǎn)到公司的私卡里面。這個(gè)圖片上的賬務(wù)處理是我內(nèi)賬上做的一筆憑證。您看一下,我這樣做對(duì)嗎?對(duì)公賬戶銀行存款減少,私卡的銀行存款增加。
老師好,計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加的會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢
老師,您好!去年第四季度我們應(yīng)該第一次申報(bào)印花稅,但是忘申報(bào)了,今天申報(bào)今年2季度的印花稅時(shí)才發(fā)現(xiàn),而且二季度的印花稅都已經(jīng)交費(fèi)了。那去年四季度沒有申報(bào)的印花稅怎么弄呢?謝謝!
老師,一家小規(guī)模公司,只有法人一人,每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅也是只申報(bào)法人的工資,6月份開始法人做變更,法人換另外一個(gè)人,現(xiàn)在一直走流程,之前的那個(gè)法人工資6月就不做了,這家公司個(gè)稅直接0申報(bào)行不行,
制造費(fèi)用與期間費(fèi)用的區(qū)別?
老師,24年度我們公司有交易性金融資產(chǎn)本金320W,在年終時(shí)做了一筆公允價(jià)值變動(dòng)損益9W,在匯算清繳中填哪些表?如何填列?
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示去年企業(yè)所得稅年報(bào)滯納金未進(jìn)行納稅調(diào)整,電子稅務(wù)局反饋時(shí),企業(yè)所得稅補(bǔ)稅及調(diào)整情況如何填寫?去年無需繳稅,有退稅,沒選擇立即退稅,所以稅款、滯納金和罰款處就不填寫,是把調(diào)整的滯納金填在納稅增調(diào)還是納稅減調(diào)處?詳細(xì)說明處怎么寫?
個(gè)人獨(dú)資跟合伙人一起有啥區(qū)別
累計(jì)折舊科目下的折舊費(fèi)是幾三欄式明細(xì)賬嗎?
我請(qǐng)教一下為什么這一題是選D。本身它那個(gè)速凍資產(chǎn)就跟存貨有關(guān)。
預(yù)繳稅款的所屬期是上個(gè)月的
你好,你抵扣的是哪一筆倒數(shù)第二筆嗎?
因4月和5月還有還有剩余13225.39元,本期6月份發(fā)生14042元,實(shí)際抵減如圖
如果你是最近剛交的稅款,那你就稍微等一下。應(yīng)該是系統(tǒng)沒有反應(yīng)過來。
老師,情況是這樣的在7月2號(hào)時(shí)申報(bào)過增值稅又作廢的,然后再申報(bào)增值稅就是顯示這樣(如圖),再說預(yù)繳稅金是在6月20號(hào)就交了啊,馬上預(yù)繳了都20天了
強(qiáng)制提交就可以的。
老師,請(qǐng)問這個(gè)強(qiáng)制提交會(huì)有什么后果?。繒?huì)不會(huì)限制開票和其他啊?
系統(tǒng)比對(duì)不通過,你需要找稅務(wù)局那邊維護(hù)一下
電子稅務(wù)客服讓做一個(gè)情況說明,請(qǐng)問有相對(duì)應(yīng)的模板嗎?
本單位在申報(bào)某某所屬期增值稅申報(bào)表抵扣預(yù)繳稅額xx,預(yù)繳時(shí)間,繳納時(shí)間完稅證明號(hào),提示異常 特此說明