你好,如果需要交稅的,不用結(jié)轉(zhuǎn),在4月份直接做支付就行。如果是不需要交稅的,在3月份結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
1到3月份是要結(jié)轉(zhuǎn)小規(guī)磨增值稅的,然后我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)1到3月份的那個(gè)分錄有錯(cuò)誤,所以我現(xiàn)在又把它對(duì)沖掉,然后重新寫的分錄又要有那個(gè)小規(guī)模增值稅,那這個(gè)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
您好,老師!我想問一下,小規(guī)模的,按季繳增值稅的,1月份有筆收入應(yīng)該增值稅68.22元,這是不用繳的,但在1月份準(zhǔn)備結(jié)賬時(shí)需要做把這筆增值稅做到營業(yè)外收嗎?還是說可以在3月份結(jié)賬時(shí)再做?因?yàn)楫?dāng)時(shí)我結(jié)1月份的賬時(shí)沒做這筆增值稅的處理
老師 請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季報(bào)增值稅 1月份開了專票 2月份沒開票 3月份開了三十萬的普票(現(xiàn)在稅率3減按的1可以嗎)
老師我想問一下,我去年小規(guī)模不是免稅發(fā)票開具的嗎,沒有產(chǎn)生增值稅,我就沒有結(jié)轉(zhuǎn)了,那今年不是開具一個(gè)點(diǎn)我沒有在開票3月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,問題是我能在10月份賬目做一筆增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,1月是小規(guī)模,2月份就是一般納稅人,3月去大廳申報(bào)的1月的小規(guī)模的稅,那我2月做賬務(wù)處理,就要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了吧,直接結(jié)轉(zhuǎn)不要先計(jì)提再結(jié)轉(zhuǎn)吧?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
做支付的分錄是怎么樣的呢?以及不需要交稅該怎么賬務(wù)處理呢
小規(guī)模當(dāng)月有增值稅的話需要當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅, 貸銀行存款, 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入 不做
請(qǐng)問如果不用交稅,三月份結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè)增值稅是按照哪些數(shù)值呢?一到三月份的申報(bào)表免稅額那個(gè)數(shù)字嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸方余額 不是 系統(tǒng)里面按照3%的
是按照這個(gè)本期免稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的嗎
不是得看你帳上的余額 你應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸方余額
一到三月份加起來的貸方余額嗎?那這個(gè)本期免稅額指的是?
是的是的 不含稅金額*3%