你好這個(gè)正常是需要他們支付
老師,你好,我們租用了老板的個(gè)人車,然后車子保險(xiǎn)公司支付,現(xiàn)在由于他的車子是掛在其他公司名下的,所以這個(gè)保險(xiǎn)公司只能開發(fā)票給那家公司嗎?
我們公司車子買保險(xiǎn),開的發(fā)票是1279元,我們付了1310.97元,然后差了31.97元,賣保險(xiǎn)的人給我說(shuō)這個(gè)是車船稅?,F(xiàn)在幾個(gè)問題:1、上車輛保險(xiǎn)需要交車船稅嗎?2、需要交的話是我們交還是保險(xiǎn)公司交?3、如果是對(duì)方交,那么他開票給我金額少了我賬不平呀?
老師,你好,別人買的車掛在我們公司名下,票也是開的我們公司的名稱,但是車款保險(xiǎn)都是那個(gè)人付的,我們就沒付款,這個(gè)怎么做賬
老師,我們是一家汽車租賃公司,把車子租給了另一家出行公司,他們負(fù)責(zé)對(duì)外零散出租,他們支付了每臺(tái)車的保險(xiǎn)費(fèi),保險(xiǎn)公司把發(fā)票開給了我們,沒開給他們,因?yàn)楸kU(xiǎn)公司說(shuō)我們是投保人,承租方想要這個(gè)發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng),怎么做?
老師,請(qǐng)問下,我們租出車子給客戶,車的保險(xiǎn)是我們替客戶代買的,現(xiàn)在客戶付我們保險(xiǎn)款了,這個(gè)保險(xiǎn)款怎么開票給客戶?
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
我們不好付嗎?那年審的發(fā)票開到我們公司了、這個(gè)要他們重來(lái)是嗎?
你好,。如果合同約定是你們付的話也可以。
沒有合同、但是默認(rèn)我們付、就是想問、我們公司來(lái)交這個(gè)保險(xiǎn)、和年審費(fèi)用、發(fā)票開給我們公司合規(guī)不合規(guī)、畢竟車主不是我們
你好,他有沒有給你開租金的發(fā)票
沒開、沒開、
你好,你如果這個(gè)沒有開租金的發(fā)票,稅務(wù)局基本上不會(huì)讓你稅前扣除的