你好,這個就是1%的稅率了。正常開就行。
我是小規(guī)模廣告店,9月開業(yè),10月開出去57萬的普票,11月開了62萬的票,合計差不多120萬的普票,到2021年1月我應(yīng)該交多少稅?麻煩老師幫我算一下準(zhǔn)確數(shù)字,謝謝!現(xiàn)在還要開票我不敢再開了,如果要開我能開到多少萬?
老師貨已經(jīng)提走了,是樣品,當(dāng)時沒談價格,現(xiàn)在就是對方讓給報一個含稅單價和一個不含稅單價,對方要開普票(小規(guī)模)這個稅點全部怎么算,該是多少
老師,我公司購買了空調(diào)設(shè)備水冷柜機2臺共15萬元,水冷柜機已經(jīng)到了我公司安裝好在使用了,對方公司是小規(guī)模納稅人,給我們開的是1個點的普票,但是他們把發(fā)票開成了:空調(diào)—美的空調(diào),數(shù)量開了18臺,總金額是15萬的,我能不能不按發(fā)票入賬,就按實物入賬2臺水冷機機嗎?
老師,我們是銷售和安裝中央空調(diào)的,采購的有些商品要求商家開票,但是商家要加稅點8%,我要怎么核算,他加的這點對于我們來說開劃算還是不開劃算,請詳細列明小規(guī)模和一般納稅人的核算說明,謝謝啦!麻煩盡量說明核算詳細過程
老師麻煩看下這個表怎么填,是不是報錯了,小規(guī)模差額納稅,要填到哪里,麻煩幫我填下謝謝后面還有表格 老師現(xiàn)在要更著第三季報表前期多交稅款7594.31現(xiàn)在怎么填才能報表合適稅款退回來,紅色是紅沖專票,重新開普票麻煩老師看下,我沒頭緒了,本來差額納稅表就不會填,謝謝老師了 麻煩老師了能幫我發(fā)下嗎急???
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當(dāng)時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
超過了35萬
是不是只是三個點
只能是三個點的稅了老師
你好,是可以一個點。