你好,紅字信息表對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,你作廢哪一個(gè)發(fā)票,發(fā)票金額多少
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我有一個(gè)對(duì)方公司想要我們開一個(gè)紅字通知書給到他們,他們開個(gè)紅字發(fā)票給我們,然后再打錢給我們(打錢的金額部分是紅字通知書開出的金額),請(qǐng)問(wèn)這樣合理嗎?要不要補(bǔ)充說(shuō)明的?
老師您好,麻煩問(wèn)下,我們是銷售方,對(duì)方現(xiàn)在把6月份開過(guò)的專票退給我們了,說(shuō)是單位名稱錯(cuò)了,要重新開,現(xiàn)在的處理是先開紅字再開一張合適的藍(lán)字發(fā)票,是不是必須得對(duì)方開具紅字通知單我才能開紅字發(fā)票
老師您好,麻煩問(wèn)下,我們是銷售方,對(duì)方現(xiàn)在把6月份開過(guò)的專票2聯(lián)都退給我們了,說(shuō)是單位名稱錯(cuò)了,要重新開,現(xiàn)在的處理是先開紅字再開一張合適的藍(lán)字發(fā)票,是不是必須得對(duì)方開具紅字通知單我才能開紅字發(fā)票
#提問(wèn)#老師,我們開的發(fā)票,客戶抵扣了,現(xiàn)在他要退貨,我讓他們辦紅字通知單,但是通知單的金額與原藍(lán)字發(fā)票有2分差異,這個(gè)有影響么?按理說(shuō)應(yīng)該一模一樣才對(duì)
老師,請(qǐng)問(wèn)銷售方開出去的專用發(fā)票,購(gòu)買方已入賬,后申請(qǐng)退票,退回來(lái)的是紅字通知單,上面顯示未抵扣,這個(gè)時(shí)候銷售方根據(jù)對(duì)方開出的紅字通知單開的紅字發(fā)票,需要銷售方自己留存,還是要把二三聯(lián)紅字發(fā)票交給購(gòu)買方?稅務(wù)上怎么規(guī)定的?
打不開網(wǎng)頁(yè),就看不到直播!
母子公司的合并報(bào)表怎么做,做不平
老師,二級(jí)和三級(jí)科目可以根據(jù)企業(yè)自身情況自行設(shè)置嗎?比如,銷售費(fèi)用-平臺(tái)服務(wù)費(fèi)-無(wú)票支出 這樣設(shè)置可以嗎
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓可以0元轉(zhuǎn)嗎?
利息收入分錄怎么寫,財(cái)務(wù)費(fèi)用要紅字還是在貸方呢
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下電子稅務(wù)能登多個(gè)公司嗎?
利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用,是實(shí)際已經(jīng)繳納的金額還是包含計(jì)提的金額?
如果購(gòu)買東西對(duì)方是個(gè)體戶他沒開戶,可以轉(zhuǎn)給法人私戶嗎?個(gè)體戶沒有強(qiáng)制要求一定要開開戶吧?
個(gè)體工商戶,填定期定額納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)稅項(xiàng)是填季度總開票金額嗎
老師申報(bào)第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表帶過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)不對(duì),申報(bào)了有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我這個(gè)紅字通知單是沒有開票出去的,直接做了未開票收入申報(bào)的
你好,這個(gè)不行的。你要做不開票收入的負(fù)數(shù),你先跟稅務(wù)局說(shuō)一下,看他們有什么要求。
我想問(wèn)的是,我這個(gè)給對(duì)方打回來(lái)的紅字通知單,可以撤銷或者怎么樣處理呢?
你好,這個(gè)他沒有確認(rèn),就是作廢了
我知道她沒有確認(rèn),我想問(wèn)的是現(xiàn)在要怎么樣操作,我才可以重新開一張 10 萬(wàn)的紅字通知單給對(duì)方
你好,你直接正常填開 銷售方登錄電子稅務(wù)局,依次點(diǎn)擊“開票業(yè)務(wù)”-“紅字發(fā)票開具”-“紅字信息確認(rèn)單錄入”
那我之前給對(duì)方開的那張紅字通知單的發(fā)票,就是相當(dāng)于我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票還是可以用的,是吧,然后我在重新開一張新的 10 萬(wàn)紅字通知單給對(duì)方,是嗎
你好,是的。因?yàn)槟莻€(gè)信息表作廢了,相當(dāng)于沒用了。你重開