你好,紅字信息表對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,你作廢哪一個(gè)發(fā)票,發(fā)票金額多少
老師,待確認(rèn)三個(gè)字什么意思,之前客戶(hù)沒(méi)做過(guò)稅務(wù)申報(bào)
如果本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),累計(jì)利潤(rùn)為正數(shù),股東分紅不分
老師,上個(gè)月產(chǎn)生了個(gè)稅,公司出,怎么做賬
老師請(qǐng)問(wèn)公司是免稅農(nóng)產(chǎn)品行業(yè),一般納稅人,有一家客戶(hù)一定要開(kāi)增值稅發(fā)票,那這一家客戶(hù)免稅的開(kāi)專(zhuān)票了,免稅繳納稅款,其他客戶(hù)開(kāi)普通發(fā)票,是免稅,還是交稅
老師您好,承擔(dān)上游公司到項(xiàng)目地維修師傅的路費(fèi),那我怎么做會(huì)計(jì)分錄?請(qǐng)問(wèn)是否要幫代扣個(gè)稅? 還有公司現(xiàn)在是一般納稅人收到補(bǔ)開(kāi)小規(guī)模期間發(fā)票專(zhuān)票是否可以抵扣?
公司買(mǎi)殺菌鍋?zhàn)霭藢氈嘤玫模疚袕S家做,殺菌鍋拿去,這個(gè)折舊放到什么科目,
老師 六月份的唯一一筆收入 大頭一百萬(wàn)是五月份申報(bào)無(wú)票收入,五十萬(wàn)才是六月份的銷(xiāo)售數(shù)據(jù) 是在一張票上 這個(gè)要怎么操作呀
老師,建廠房打井屬于什么科目
租進(jìn)來(lái)車(chē)輛保險(xiǎn),進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
我們是建筑行業(yè) 分包方給我們開(kāi)發(fā)票 甲方代發(fā)工資結(jié)算工程款 這樣可以嗎 不對(duì)公結(jié)算 開(kāi)的是工程服務(wù)發(fā)票
老師,我這個(gè)紅字通知單是沒(méi)有開(kāi)票出去的,直接做了未開(kāi)票收入申報(bào)的
你好,這個(gè)不行的。你要做不開(kāi)票收入的負(fù)數(shù),你先跟稅務(wù)局說(shuō)一下,看他們有什么要求。
我想問(wèn)的是,我這個(gè)給對(duì)方打回來(lái)的紅字通知單,可以撤銷(xiāo)或者怎么樣處理呢?
你好,這個(gè)他沒(méi)有確認(rèn),就是作廢了
我知道她沒(méi)有確認(rèn),我想問(wèn)的是現(xiàn)在要怎么樣操作,我才可以重新開(kāi)一張 10 萬(wàn)的紅字通知單給對(duì)方
你好,你直接正常填開(kāi) 銷(xiāo)售方登錄電子稅務(wù)局,依次點(diǎn)擊“開(kāi)票業(yè)務(wù)”-“紅字發(fā)票開(kāi)具”-“紅字信息確認(rèn)單錄入”
那我之前給對(duì)方開(kāi)的那張紅字通知單的發(fā)票,就是相當(dāng)于我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票還是可以用的,是吧,然后我在重新開(kāi)一張新的 10 萬(wàn)紅字通知單給對(duì)方,是嗎
你好,是的。因?yàn)槟莻€(gè)信息表作廢了,相當(dāng)于沒(méi)用了。你重開(kāi)