你好,這個(gè)你要先確認(rèn)使用哪種,然后再去調(diào)對(duì)應(yīng)的另外那種
你好,老師,我們公司以前的公賬是記賬公司做的賬,去年交接給我的時(shí)候,給我了一張科目余額表,我按這張科目余額表設(shè)置的期初余額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這張科目余額表中應(yīng)收賬款的余額比實(shí)際業(yè)務(wù)中的余額少了48000元,現(xiàn)在客戶按實(shí)際金額回款,導(dǎo)致我的賬面應(yīng)收賬款余額在了貸方48000元,(實(shí)際款已清)現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?
樂老師,按照銀行流水,余額做借:銀行存款 101482.51 貸:應(yīng)付賬款 101482.51 ;然后有一筆收入做借:銀行存款 60700 貸:主營業(yè)務(wù)收入 60700 ;隨后是原先公司全部的支出做借:應(yīng)付賬款-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款?最后這個(gè)分錄就有問題了,有收入后余額是162182.51,但是應(yīng)付只有101482.51,沖減不了。
因?yàn)榍捌跁?huì)計(jì)人員把小規(guī)模納稅人增值稅金稅盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)稅款減免用主營業(yè)務(wù)收入沖抵了,導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入科目余額和利潤(rùn)表余額不符,現(xiàn)在重新調(diào)整這個(gè)分錄做營業(yè)外收入該如何做(我已經(jīng)把原先的分錄紅沖,現(xiàn)在營業(yè)收入的余額問題沒有了,就是應(yīng)交稅費(fèi)的問題調(diào)不好) 前期金稅盤年費(fèi)分錄,他們做的借:減免稅,貸銀行存款,沒有通過管理費(fèi)用來做,然后就導(dǎo)致后面使用這筆減免稅抵扣,他們用來沖減主營收入,沒有通過營業(yè)收入,現(xiàn)在想要通過營業(yè)收入來算,該怎么處理
老師好,請(qǐng)問分公司之前在總公司代刷醫(yī)???,并在公司確認(rèn)收入,掛賬其他應(yīng)收款-總公司醫(yī)???000,但是后來發(fā)現(xiàn)是總公司給醫(yī)保局開發(fā)票并確認(rèn)收入1000元,總公司就紅沖了這筆掛賬,現(xiàn)在導(dǎo)致分公司和總公司的往來余額相差1000元?,F(xiàn)在分公司要注銷了,這個(gè)其他應(yīng)付款科目余額必須要一致嗎?
作為轉(zhuǎn)讓公司的承接方,賬是代理記賬公司做的,查看前期賬務(wù)發(fā)現(xiàn)兩個(gè)問題:1、其他應(yīng)付款-社保借方余額,原因是之前代理公司做賬在后期一直沒從工資中做扣減。(錢收不回來)2、其他應(yīng)付款-其他貸方余額,做的分錄是支付社保。(款付不出去) 請(qǐng)問要怎么調(diào)整才能把余額清掉。
請(qǐng)問收到個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi),怎么申報(bào)增值稅?
現(xiàn)代服務(wù)類目,6%的收入填增值稅申報(bào)表里應(yīng)稅勞務(wù)銷售額對(duì)嗎?
想問下就是我是外貿(mào)公司,注冊(cè)地址一個(gè),經(jīng)營地址一個(gè),然后開票只開注冊(cè)地址,現(xiàn)在稅務(wù)叫我補(bǔ)經(jīng)營地址發(fā)票,退稅局這種情況怎么處理
跟合作商對(duì)賬,需要讓對(duì)方提供什么數(shù)據(jù)資料?
個(gè)體工商戶中的填報(bào)經(jīng)營所得,查賬征收時(shí),有個(gè)彌補(bǔ)以前虧損,這個(gè)數(shù)據(jù)怎么填?去看哪里?
個(gè)體戶注銷需要查帳嗎?
老師咨詢公司的咨詢收入是不是都不用交印花稅
企業(yè)所得稅中,彌補(bǔ)以前虧損的數(shù)據(jù)是看哪個(gè)表,哪個(gè)科目填寫的?
能不能咨詢老師們一個(gè)問題,能不能給個(gè)解決方案[破涕為笑],我們是小規(guī)模,工程咨詢類,剛好有段時(shí)間卡點(diǎn)了,開的都是30萬左右的票,被稅局懷疑拆分收入了咋辦,就比如說,23年的合同,24年收款時(shí)才開票了,這些有沒有好理由解釋啊[撇嘴]
老師你好我想問下我去自然人扣繳端申報(bào)綜合所得稅幫員工交了稅,這一筆我需要添加記賬憑證嗎,給員工發(fā)工資的時(shí)候已經(jīng)記過 借:應(yīng)付職工薪酬——職工工資 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在去申報(bào)綜合所得稅這一筆錢還要填寫記賬憑證嗎
按后面那種正規(guī)做
你好那你就麻煩一點(diǎn)了,要去更正以前年度的匯算。
以前年度利潤(rùn)是負(fù)數(shù)
你好,這個(gè)沒關(guān)系,利潤(rùn)肯定要改,正負(fù)數(shù)都不影響
具體詳細(xì)的流程能告訴我,怎么操作嗎?
你這個(gè)做憑證,沖減之前錯(cuò)誤的收入金額,然后去更正匯算清繳。