你好,是的。就是你說(shuō)的這樣。
老師,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表季報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表是時(shí)點(diǎn)報(bào)表,就是按六月份資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào),利潤(rùn)表是要三個(gè)月的合計(jì)數(shù)?
老師,我這個(gè)季度報(bào)稅,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表導(dǎo)的是4到6期間吧?不是6
季度財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表是用6月的數(shù)據(jù)填報(bào)嗎?利潤(rùn)表是用6月的報(bào)表填報(bào)嗎還是4到6月累加
企業(yè)所得稅季度申報(bào)表,資產(chǎn)總額,季初就是上月資產(chǎn)負(fù)債表季末數(shù),季末就是資產(chǎn)負(fù)債表季末數(shù),跟申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)是一致的,是吧老師
老師好,請(qǐng)問(wèn)7月份報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)的時(shí)候,是根據(jù)6月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表報(bào)的還是根據(jù)4-6月份的季度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表申報(bào)的?
老師,對(duì)方6月份給我開(kāi)進(jìn)來(lái)的票,開(kāi)錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄?。?/p>
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開(kāi)了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
利潤(rùn)表不是報(bào)6月的利潤(rùn)表咯,
那年報(bào)呢我上傳哪個(gè)
你好,年報(bào)?是傳12月的利潤(rùn)表累計(jì)和12月的資產(chǎn)負(fù)債表