這個不行的。你要么就去更正之前的
老師我是從8月份開始接收之前會計的賬務(wù),因為軟件不一樣,所以我在我這邊的軟件里面錄入了初始數(shù)據(jù),也就是上一個會計的7月底的數(shù)據(jù),但是結(jié)束初始化時老是提醒初始數(shù)據(jù)不平衡,我對了好久,數(shù)據(jù)都是一樣的
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎? 我們接手的幾個月也沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生,這個月去稅務(wù)局零申報了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們在4月份申報了今年1到3月份的財務(wù)報表,4到6月的未申報,我在10月份補(bǔ)報4到6月份和申報7到9月份的財務(wù)報表時,是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報還是零申報?
老師 我們單位的賬目在會計公司,12月份單位財務(wù)人員自己做賬,單位新裝的財務(wù)軟件之前的數(shù)據(jù)不能自動導(dǎo)入到軟件,請問我們在自己的財務(wù)軟件上把11月份的數(shù)據(jù)手工錄入到軟件里,我是初用軟件,請問就把財務(wù)軟件上的數(shù)據(jù)錄入上就可以了嗎
9月份新接手的老公司賬務(wù),用軟件進(jìn)行做賬,期初數(shù)據(jù)我就是按照8月底的科目余額表錄入嗎?還需要錄入其他數(shù)據(jù)嗎?資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表用管嗎?
老師,我們小規(guī)模,季度大征期報稅,做賬軟件里的資產(chǎn)負(fù)載表12月的數(shù)據(jù)就是電子稅務(wù)局四季度10—12月填報的數(shù)據(jù)?
老師你好我想問下我去自然人扣繳端申報綜合所得稅幫員工交了稅,這一筆我需要添加記賬憑證嗎,給員工發(fā)工資的時候已經(jīng)記過 借:應(yīng)付職工薪酬——職工工資 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在去申報綜合所得稅這一筆錢還要填寫記賬憑證嗎
小規(guī)模納稅人,3%的征收率減按1%征收,申報增值稅時,收入是填在3%還是1%
老師,請問我們公司的員工個人購買的電腦,發(fā)票是開的員工個人,但電腦主要是用于公司辦公,請問可以拿這個發(fā)票到公司做賬嗎?
成本票的問題:物流行業(yè)的成本票比較缺,請問老師,這個成本票應(yīng)該怎么來
老師,分公司屬于非獨立核算,是不是就不需要在稅務(wù)系統(tǒng)就行納稅申報
申報經(jīng)營所得個體戶經(jīng)營所得申報時,投資者減除費用是灰色,顯示“您已在綜合所得扣款繳申報中享受扣除,本次申報不可重復(fù)扣除”,怎么回事
老師,公司有償借給其他公司(非關(guān)聯(lián))資金,賬務(wù)如何處理,
收一張發(fā)票項目名稱是拌飯醬,調(diào)味油,牛肉粒,圍擋,筷子,餐盒,沙拉醬等,能入賬嗎,入什么費用?
老師,咨詢下,銷方企業(yè)已注銷了,我以前年還支付的預(yù)付款也沒有開票給我,現(xiàn)在掛了賬該怎么處理?會計分錄怎么做?
0.05怎么算出來的老師
就是說必須要一致才行。
咋才能一致啊
你好,你4月建賬的時候應(yīng)該把3月末的數(shù)據(jù)作為期初。
是的,老師,我看了一下資產(chǎn)負(fù)債表就一個數(shù)字預(yù)付的和應(yīng)付賬款這兩個數(shù)算了一下,其他的都對
你好,那你不如先按照期末的數(shù)據(jù)做期初,然后再做一個憑證。去調(diào)一下。
老師我不會,我也沒明白啥意思
但是老師他這個利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不成立,但是我做的賬上是成立的
你好,你是看到哪一個科目的鉤機(jī)關(guān)系不成立?
利潤表里凈利潤本年累計金額不等于資產(chǎn)負(fù)債表里頭未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)
你好,,你看他起初是不是對得上?