那個沒法子了,只有做納稅調(diào)增了
公司收到一張個人開的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,總金額6萬元,但是這個6萬元不是開票人一個人的費用,是聯(lián)合了他公司好幾個人的費用,就是他們公司不給報銷的一些費用,幾個人合起來一共開了6萬發(fā)票,請問這樣怎么入賬?發(fā)票備注欄沒有寫讓我們代扣個稅,這樣讓他們自行申報可不可以?
老師你好 我在想一個問題哈,像平時我們辦公室有的人他們?nèi)マk事可以報銷50塊錢單邊滴滴打車費用等,但是這個員工他自己坐公交回的公司,但是他也報銷了這50塊錢,只是這50塊錢他也開票了,票是由于他平時好幾次打車金額她開在一起合計,合計發(fā)票上也沒有顯示是幾次,行程里有。 但是他只給我們財務(wù)報銷打了發(fā)票?這種情況稅務(wù)查公司賬時候能過關(guān)嗎老師?能否查出這是幾次的來抵這次的?
我們是勞務(wù)分包方,需要給勞務(wù)總包開具勞務(wù)票。勞務(wù)款每次都通過總包從他們的農(nóng)民工專戶代發(fā)出去。這樣我們勞務(wù)分包方做賬的時候就不存在利潤可言。那樣的話,我們沒有利潤,企業(yè)所得就一直虧損。幾百萬的勞務(wù)也不能一點利潤都沒有一直虧損啊,這種情況下,應(yīng)該如何做賬才能我們自己公司能夠體現(xiàn)出來有利潤
老師你好,我們是建筑勞務(wù)公司,給總包開勞務(wù)發(fā)票,但是這邊做成本的只是人員工資,我算了下有很多人員都不能在個稅上申報,所以這剩下的成本怎么處理呢,我們這邊給班組長開發(fā)票收他們的管理費,再讓他們開發(fā)票根本就不可能,還有總包給我們開發(fā)票不僅收我們的管理費也要我們提供工資表,這邊我也不知道怎么處理,跟老板說,他就說這邊他也沒辦法弄成本票,讓我們想辦法,就無語,說了他也不聽跟本就不管這個事情
老師我們是農(nóng)業(yè)公司、現(xiàn)在有一筆二十多萬的勞務(wù)費不知道怎么處理因為沒有發(fā)票對方是個人包工頭沒有公司打錢給了他那么多。他說其他家公司也是這樣打錢給他的也是幾十萬的勞務(wù)費。這種情況還能怎么去處理才合規(guī)
老師好,需要發(fā)快遞,為了發(fā)快遞買了些竹子放在箱子里當隔斷,竹子記哪里(銷售發(fā)快遞,快遞費我們自己承擔)
老師你好,公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個項目披露?舉個列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報表銷售額是按開票申報還是按賬上的主營業(yè)務(wù)收入申報
老師好,建筑公司平時發(fā)工資不按時發(fā),誰需要給誰預(yù)支點,工資正常計提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉庫目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費,但是這個對公能大給房東?
老師您好,想問下小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費減免稅款還是營業(yè)外收入政府補助?
老師 請問物業(yè)公司收到以前年度的物業(yè)費還有明天的物業(yè)費怎么做賬
那23年做22年匯算清繳的時候有退稅,然后就在工資那里調(diào)增60萬不用退稅了,如果查到21年沒調(diào)增的可以說在23年匯算22年度的時候補調(diào)增了
必要要申報納稅調(diào)增的
我23年匯算清繳22年度的時候調(diào)增了60萬,當時是為了不退稅才調(diào)增的,如果查到21年這個可以說在22年度的匯算調(diào)增了可以嗎
那個不行的,匯算清繳是按權(quán)責發(fā)生制,當年的問題當年納稅調(diào)增處理
那如果我把22年這筆調(diào)出來退稅比21年補稅還要多,如果這樣不動了稅務(wù)那邊應(yīng)該也不會多說什么吧畢竟退稅比補稅大
該退稅就退,該補就補哈,