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老師月末結(jié)轉(zhuǎn) 計提都增值稅 有預(yù)交 有進項。分錄怎么做

2025-07-08 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-08 15:46

你好,這個只需要看你最終要不要交稅,如果要交稅就做下面的分錄,如果不用交稅就不需要做。

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齊紅老師 解答 2025-07-08 15:46

月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

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快賬用戶1236 追問 2025-07-08 15:47

老師 這個(轉(zhuǎn)出未交增值稅)數(shù) 是去了預(yù)交和進項的數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-08 15:48

你好,是抵扣過后,剩余需要交的部分。

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快賬用戶1236 追問 2025-07-08 15:50

老師 抵扣的數(shù)也是需要分錄的吧,買材料的時候有進項,月底進項需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

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齊紅老師 解答 2025-07-08 15:50

你好,這個不需要做結(jié)轉(zhuǎn),按照現(xiàn)在的會計制度,進項,銷項這些都不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。

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快賬用戶1236 追問 2025-07-08 15:50

那不是光掛著數(shù)字了呀

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齊紅老師 解答 2025-07-08 15:51

你好是的,這些會有余額。

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快賬用戶1236 追問 2025-07-08 15:52

這余額不用管嗎 那不是數(shù)很大啊

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齊紅老師 解答 2025-07-08 15:52

你好,按照現(xiàn)在的會計制度是這樣。 你如果想把它結(jié)轉(zhuǎn),你還是可以結(jié)轉(zhuǎn)的。

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快賬用戶1236 追問 2025-07-08 15:52

怎么結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2025-07-08 15:53

你好,比如借銷項,貸進項。貸未交。

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你好,這個只需要看你最終要不要交稅,如果要交稅就做下面的分錄,如果不用交稅就不需要做。
2025-07-08
你好,可以結(jié)轉(zhuǎn),也可以不用結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2021-01-28
1、增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-11-19
你好看這個截圖 ,你勾選平臺去勾選抵扣,之后申報填寫附表2 第2欄就可以抵扣
2021-04-15
你好,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅
2020-12-19
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