你好,這個只需要看你最終要不要交稅,如果要交稅就做下面的分錄,如果不用交稅就不需要做。
預(yù)交稅款預(yù)交了百分之2的增值稅及城建稅,怎么做會計分錄?還有用計提嗎?月末用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?麻煩老師給寫下,謝謝
老師,想咨詢,預(yù)交9000>銷項-進項=7000 這個分錄,月末增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,增值稅每月月末結(jié)轉(zhuǎn),上個月進項大于銷項,記分錄應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出多交增值稅1300,這個月銷項8000,進項5000,本月月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄該怎么寫
老師月末結(jié)轉(zhuǎn) 計提都增值稅 有預(yù)交 有進項。分錄怎么做
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
老師 這個(轉(zhuǎn)出未交增值稅)數(shù) 是去了預(yù)交和進項的數(shù)嗎
你好,是抵扣過后,剩余需要交的部分。
老師 抵扣的數(shù)也是需要分錄的吧,買材料的時候有進項,月底進項需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
你好,這個不需要做結(jié)轉(zhuǎn),按照現(xiàn)在的會計制度,進項,銷項這些都不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
那不是光掛著數(shù)字了呀
你好是的,這些會有余額。
這余額不用管嗎 那不是數(shù)很大啊
你好,按照現(xiàn)在的會計制度是這樣。 你如果想把它結(jié)轉(zhuǎn),你還是可以結(jié)轉(zhuǎn)的。
怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好,比如借銷項,貸進項。貸未交。