下午好親!按發(fā)票金額入賬 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款(已支付) 應(yīng)付賬款(未支付)
老師,購(gòu)買原材料,材料入庫(kù),款支付部分,還有部分未付,發(fā)票未到怎么寫分錄!
請(qǐng)問老師,我們是建筑小微企業(yè),我想問一下,我們購(gòu)買原材料的分錄要怎么寫?1、貨到款未付票未開的分錄2、貨到款已付票未開3、貨到款已付票已開4、工程領(lǐng)用原材料的會(huì)計(jì)分錄 5、月底需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是等該項(xiàng)目全部結(jié)束了 再一起結(jié)轉(zhuǎn)成本?
分錄問題,企業(yè)購(gòu)入A材料一批。價(jià)款500000元,增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)85 000元。用商業(yè)匯票支付。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)25 000元,用銀行存款支付。但材料尚未到達(dá)。(材料未到,憑證已到,貨款已付)
老師您好 請(qǐng)問公司自建房,工程已完工決算并投入使用,工程款未付清,票也只開了已付清的部分。后期的欠款分10次支付,應(yīng)該怎么做分錄?后期支付3次建筑公司才開一次票,收到票又應(yīng)該怎么做帳呢?
材料已經(jīng)入庫(kù),貨款已經(jīng)付了,發(fā)票未到,建筑施工企業(yè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師好,建筑公司平時(shí)發(fā)工資不按時(shí)發(fā),誰(shuí)需要給誰(shuí)預(yù)支點(diǎn),工資正常計(jì)提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉(cāng)庫(kù)目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費(fèi),但是這個(gè)對(duì)公能大給房東?
老師您好,想問下小規(guī)模納稅人季度不超過30萬(wàn),增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款還是營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助?
老師 請(qǐng)問物業(yè)公司收到以前年度的物業(yè)費(fèi)還有明天的物業(yè)費(fèi)怎么做賬
實(shí)在搞不懂,看資料4第五問存貨為啥用30呢,資料4都說了發(fā)票注明價(jià)款33萬(wàn)。這個(gè)真的太難了。
老師,總公司和分公司都是小規(guī)模,分公司收入超500萬(wàn),總公司會(huì)不會(huì)也會(huì)按一般納稅人核算
我們租賃公司給地質(zhì)局租車出野外,還提供駕駛員。駕駛員保險(xiǎn)我公司出錢發(fā)票卻要寫地質(zhì)局,這部分支出該怎么處理。
老板微信把要發(fā)的工資轉(zhuǎn)給院長(zhǎng),讓院長(zhǎng)一個(gè)一個(gè)微信發(fā)給員工,請(qǐng)問這個(gè)憑證要怎么做。票據(jù)要哪些
老師好,建筑公司收到自己項(xiàng)目的成本票借:工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工程施工成本-xx項(xiàng)目貸:工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目 可以,這么處理嗎?