你好,你是要補(bǔ)稅,是嗎?要補(bǔ)充計(jì)提是嗎?
那要是分開(kāi)做分錄,D選項(xiàng)也是對(duì)的吧?做成兩筆分錄,1、借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)13 2、借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 26 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)26
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里,報(bào)損的庫(kù)存商品,會(huì)計(jì)分錄這樣做嘛? 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:庫(kù)存商品 還需要貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)嗎?需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嘛?
以前年度損益調(diào)整補(bǔ)企業(yè)所得稅的, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交所得稅 貸:銀行 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益以前年度損益調(diào)整金額進(jìn)入未分配利潤(rùn)貸方的這么處理?,還有一年是退企業(yè)所得稅的也是這樣怎么處理?麻煩老師說(shuō)整個(gè)流程的
借 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 100 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 100 借 管理費(fèi)用 100 貸 待處理財(cái)產(chǎn)損益 100 如果我這樣想,第一個(gè)分錄,庫(kù)存現(xiàn)金的100轉(zhuǎn)到待處理財(cái)產(chǎn)損溢借方,第二個(gè)分錄就應(yīng)該由待處理財(cái)產(chǎn)損溢借方轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用貸方,怎么都想不明白哪里錯(cuò)了
待處理財(cái)產(chǎn)損溢轉(zhuǎn)以前年度損益后,要計(jì)提所得稅費(fèi)用,再轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn),怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn),我 6 月份未開(kāi)票,7 月份申報(bào)了一張未開(kāi)票收入 9 萬(wàn),已經(jīng)抵扣了 9 萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后開(kāi)來(lái)一張紅字通知單單出去,對(duì)方說(shuō)要開(kāi) 10 萬(wàn)的紅字通知單,就把我開(kāi)的 9 萬(wàn)紅字作廢了,我現(xiàn)在要怎么樣操作才能重新開(kāi)個(gè) 10 萬(wàn)紅字出去?
如果我的做賬憑證摘要寫(xiě)的是臨時(shí)勞務(wù)費(fèi)是不是要繳納個(gè)稅
老師,請(qǐng)問(wèn)每月月初給上月做賬的時(shí)候,已交的上月的增值費(fèi)需要計(jì)提嘛,具體怎么做分錄呀
印花稅 怎么申報(bào)不需要稅務(wù)局核定,按季的話而要核定,按次申報(bào)還需要嗎。按次申報(bào)是怎么回事
員工臨時(shí)給公司干活付工資時(shí)候應(yīng)該是工資還是勞務(wù)報(bào)酬?臨時(shí)工需要繳納社保嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)下 我們用自己公司做出口 但是對(duì)方不從我們公司走賬可以嗎 報(bào)關(guān)是我們幫報(bào)
請(qǐng)問(wèn),我們有一個(gè)公司從1月一直沒(méi)有業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)填季報(bào)所得稅申報(bào)表我都填0可以嗎
老師,保險(xiǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)員勞務(wù)報(bào)酬怎么報(bào)送,比如勞務(wù)費(fèi)是一萬(wàn)
商標(biāo)使用權(quán)計(jì)入什么科目
稅局沒(méi)核定印花稅,報(bào)印花稅是按不含稅的銷售收入申報(bào)嗎?
不是,我們是分公司,
你好,應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅要么你就繳納,要么你就沖減,這個(gè)跟待處理財(cái)產(chǎn)損益沒(méi)什么關(guān)系的。