您好,帶上資料去就可以
7月做賬的時候做了暫估成本,一直沒沖回,到現(xiàn)在還沒收到發(fā)票,需要繼續(xù)暫估,憑證要怎么寫?還是不需要再處理,等發(fā)票收到再沖暫估?
我們采購的貨物收到的進項發(fā)票,現(xiàn)在顯示異常,專管員要求暫時進項轉(zhuǎn)出,后續(xù)異常憑證解除以后再抵扣。那么,我賬上怎么處理呢?整個分錄怎么寫?
老師,2020年10月25日我們收到一張專用發(fā)票,2021年3月已抵扣該張發(fā)票,2023年10月23日收到稅務(wù)取得異常增值稅扣稅憑證的通知,要求處理,我應該怎么處理呢?現(xiàn)有多余的進項發(fā)票。
老師,2020年10月25日我們收到一張專用發(fā)票,2021年3月已抵扣該張發(fā)票,2023年10月23日收到稅務(wù)取得異常增值稅扣稅憑證的通知,要求處理,我應該怎么處理呢?現(xiàn)有多余的進項發(fā)票。
老師,你好!請問去年收到異常發(fā)票,已認證抵扣,現(xiàn)在需要調(diào)整企業(yè)所得稅和轉(zhuǎn)出進項,業(yè)務(wù)真實發(fā)票,未付款,請問怎么做做賬務(wù)處理,進項、成本、應付賬款怎么處理?謝謝
請問電商怎樣才可以做到財稅合規(guī)?
請問老師印花稅已申報并繳款,發(fā)現(xiàn)申報數(shù)據(jù)增加了,應如何操作?更正/作廢?
出口印尼的貨物,客戶收到貨發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了,少的數(shù)量不同意付款,導致我們收匯金額比報關(guān)金額少,這種要怎么處理?出口退稅怎么處理?進項需要讓供應商按實際出口數(shù)量重開嗎?然后按實際數(shù)量申報退稅?
老師進項留抵,負著計提附加稅金對嗎
取得普通發(fā)票應該怎么做憑證,分錄應該怎么做
老師,請問,我把申報表作廢了,我已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票需要怎么樣撤銷
老師,請問這里面的應交稅費-應交增值稅-銷項稅,這個分錄需要用別的分錄一起給它沖掉嘛
稅務(wù)籌劃:物流行業(yè)這個增值稅稅率多少?在增值稅和所得稅這塊怎么去籌劃,做過這個行業(yè)的老師可否詳細說說
老師好,單位的房子是租的,租金一年100多萬。銀行付款是貸方,借方是什么?待攤費用分錄怎么做。這種情況分錄有幾筆,請老師寫一下
請問注銷公司的流程是哪些
帶上資料去哪里
賬務(wù)處理怎么處理
帶上合同, 發(fā)票,流水去找專管員