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老師,做內(nèi)賬的之前采購的材料的進(jìn)項稅直接進(jìn)到材料款中,沒有單獨計算,但是這兩個月我司產(chǎn)品銷售價下調(diào),現(xiàn)在想把進(jìn)賬稅單獨出來,核算成本更準(zhǔn)確,那我應(yīng)該還怎樣做賬?(內(nèi)賬的應(yīng)交稅費跟外賬的不一致)

2025-07-08 12:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-08 12:26

借ying交稅費,交增值稅進(jìn)項 應(yīng)交稅費待認(rèn)證。 貸庫存商品或者原材料, 把所有的都需要加稅分開,已經(jīng)抵扣過的就做進(jìn)項,沒有認(rèn)證的做應(yīng)交稅費待認(rèn)證。

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快賬用戶2322 追問 2025-07-08 12:34

我上個月已經(jīng)吧進(jìn)項掛在應(yīng)交稅費了,到時一直掛著???

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快賬用戶2322 追問 2025-07-08 12:36

因為外賬做的增值稅每月直接進(jìn)到稅金及附加,每月清了,內(nèi)賬的進(jìn)賬稅要長期掛著?

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齊紅老師 解答 2025-07-08 12:45

那進(jìn)項可以結(jié)轉(zhuǎn)也可以不結(jié)轉(zhuǎn),就像你的銷項一直可以有余額呀,沒有問題。

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齊紅老師 解答 2025-07-08 12:45

你的外賬是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?一直有余額還是不結(jié)轉(zhuǎn)?結(jié)轉(zhuǎn)的話,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去。不結(jié)轉(zhuǎn)就不用做。

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快賬用戶2322 追問 2025-07-08 13:03

外賬不是我做的,交的稅費直接入稅金及附加

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齊紅老師 解答 2025-07-08 13:06

你好,增值稅不做稅金及附加就做應(yīng)交稅費 附加稅印花稅房產(chǎn)稅,這些才做稅金及附加

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快賬用戶2322 追問 2025-07-08 13:32

內(nèi)賬的增值稅跟外賬的增值稅不一祥,該怎樣處理?

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齊紅老師 解答 2025-07-08 13:34

具體的什么原因不一致,差在哪個業(yè)務(wù)上?

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借ying交稅費,交增值稅進(jìn)項 應(yīng)交稅費待認(rèn)證。 貸庫存商品或者原材料, 把所有的都需要加稅分開,已經(jīng)抵扣過的就做進(jìn)項,沒有認(rèn)證的做應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
2025-07-08
你好 你可以按項目發(fā)生的收入來 分別來計算增值稅到項目上馬去的;? ? 你項目有收入和成本你這些都可以區(qū)分的;??
2021-08-03
如果內(nèi)賬想從按不含稅價格入賬調(diào)整為按含稅價格入賬,可以考慮以下處理方式: 一、調(diào)整原材料成本 將留抵的應(yīng)交稅費負(fù) 12 萬調(diào)整回到原材料成本是一種方法,但如你所說,這樣會增加出庫成本。在調(diào)整時,可以做如下會計分錄: 借:原材料 12 萬 貸:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)12 萬 這樣調(diào)整后,原材料成本增加,后續(xù)出庫成本也會相應(yīng)增加。但這種方式可能會使成本核算的變動較大,需要重新梳理成本數(shù)據(jù),確保成本的準(zhǔn)確性。 二、逐步消化留抵稅額 可以考慮在后續(xù)的經(jīng)營過程中,逐步消化這部分留抵稅額。比如,在計算當(dāng)月的增值稅時,優(yōu)先使用留抵稅額進(jìn)行抵扣,隨著業(yè)務(wù)的開展,逐步減少留抵稅額,直至為零。這樣可以避免一次性調(diào)整對成本的較大影響。 三、綜合考慮成本與稅務(wù)影響 在處理時,需要綜合考慮成本變動對產(chǎn)品定價、利潤等方面的影響,以及稅務(wù)合規(guī)性要求。同時,也可以與公司管理層溝通,確定最適合公司實際情況的處理方法。
2024-10-16
同學(xué),你好 做內(nèi)賬用第二種更簡單,內(nèi)賬不強調(diào)稅金業(yè)務(wù),只要真實并做平衡就可以
2022-06-05
你好,這個運費是否可以暫估計入采購成本呢?或者讓供應(yīng)商及時提供單據(jù)入賬
2023-03-30
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