你好,這個是按照你這些銷售的產(chǎn)品購進的時候支付的金額來結轉(zhuǎn)
你好,有一家公司去年成立的,制造業(yè)一般納稅人,主要做機械類產(chǎn)品的,以前沒有發(fā)生過銷售,每個月都是零申報,10月第一次開了銷售發(fā)票(品名:羊絨衫),10月做賬的時候,做了確認銷售收入的分錄,結轉(zhuǎn)銷售成本是暫估的,該公司賬上固定資產(chǎn)目前只有空調(diào),11月份的時候,該公司采購了一批材料(羊絨衫)。我在核算成本的時候,我們賬上固定資產(chǎn)也沒有生產(chǎn)設備類的,也沒有水電費。我就把之前購進的機械類材料發(fā)票做成固定資產(chǎn)生產(chǎn)設備類的,這樣的話,可以嗎
請教老師,銷售建材的公司,一般納稅人,購進的鋼材我計入庫存商品,按型號分類,按實際購進金額入賬。銷售結轉(zhuǎn)成本也肯定高于購進價,但結轉(zhuǎn)成本時,發(fā)現(xiàn)電子賬薄自動測算該商品時結余數(shù)為負數(shù)了。我是哪里做錯了?
#老師我們公司是農(nóng)產(chǎn)品,同時也有銷售很多其他商品,進貨時,品種很多,我入庫時要分庫存商品—xx,但太細了,類似于超市,我該按什么入庫,結轉(zhuǎn)成本又是哪一種方法#
貿(mào)易公司,銷售沙石鋼筋水泥等建筑材料,是購進時候做成本,還是先做庫存商品,銷售的時候按數(shù)量結轉(zhuǎn),先進先出法嗎
老師,這是我們陸續(xù)購進的涂料,購進單價不一樣,有時候還有折扣,然后10月份銷售了400桶,這個成本怎么結轉(zhuǎn)?
請問一下,海關繳款書和代扣代繳憑證 是一樣的性質(zhì)嗎
老師個體1季30萬免稅普票。如果我1季度最后1個月開30萬。這樣也免稅嗎?
我之前公司賬戶對公打給其他公司一筆款,他們財務需要退回。然后我把這筆款打給我個人賬戶,但是沒有備注,這樣操作會有什么影響 要注意什么
收到以后月份的租金發(fā)票應該怎么做賬呢?
老師好!非稅支出的費用,只有收據(jù),這個是正常的稅前扣除憑據(jù)嗎?
老師:卷閘的維修費是記管理費用-辦公費嗎?
和之前的財務機構做交接,但資料對方還沒有提供,公司24年有出口貨物業(yè)務,一直沒辦理退稅,公司現(xiàn)在想退稅,這個交接前和對方溝通,需要重點先了解哪些信息
銷售設備,上游開的拆開是軟件13%?設備9%,我們可以按照上游的進賬來開嗎還是只能開9%的農(nóng)機銷項還是13%
老師,比如生產(chǎn)工時和人事考勤工時不相等。比如:生產(chǎn)工時是2000小時全月,考勤工時是2300小時工資是10萬,那我這10萬工資是分攤到2000小時里面嗎?
請問一下勾選平臺里面有一個不抵扣發(fā)票勾選是什么情況用到
陸陸續(xù)續(xù)一直有購進呢?現(xiàn)在賣的不知道是什么時候購進的
你好,這個你要做好進銷存才行的 基本上所有的商貿(mào)企業(yè)都會陸陸續(xù)續(xù)的賣。 是要根據(jù)進銷存來確認這一批商品購進或者銷售的成本。
比如你用個別計價法或者月末一次加權平均等方法確認
關鍵是企業(yè)沒有做進銷存
你好,沒有做,說實話,就沒辦法準確的去確認成本。 沒辦法做到平時不做,要的時候,就能有數(shù)。 你可以先暫估一個數(shù)據(jù),先做結轉(zhuǎn)。
怎么暫估呢?
你好就按照市場價先做一個成本