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郭老師在嗎,4.24日付了境外的港口費(fèi)用$13984.16,屬于預(yù)付款,4月固定匯率7.1775, 我做的分錄是 主營業(yè)務(wù)成本 港使費(fèi)13984.16×7.1775 應(yīng)付賬款-xx公司 13984.16×7.1775 應(yīng)付賬款-xx公司 13984.16×7.1778 銀行存款 美金 13984.16×7.1775 這個月,整個結(jié)算單來了,結(jié)算單金額是13619.96,當(dāng)時我們支付了$13984.16,但是對方實(shí)際只收到了$13977.19,中間行手續(xù)費(fèi)扣了$6.97,對方?jīng)]把6.97算在結(jié)算金額里面,手續(xù)費(fèi)需要我們承擔(dān),所以她算出來退我們$357.23, 我6月份分錄應(yīng)該怎么做,前面的4月份憑證怎么調(diào)整,退款目前還沒收到。6月固定匯率是7.1869。

2025-07-08 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-08 11:27

4 月憑證調(diào)整 紅沖 4 月錯誤分錄,重新做: 借:預(yù)付賬款-境外港口費(fèi)(xx 公司)13984.16 x7.1775 貸:銀行存款(美金戶)13984.16x7.1775 6 月分錄處理 確認(rèn)港使費(fèi)成本(按結(jié)算金額 &6月匯率) 借:主營業(yè)務(wù)成本-港使費(fèi) 13619.96 x7.1869 貸:預(yù)付賬款-境外港口費(fèi)(xx 公司)13619.96 x7.1869 確認(rèn)中間行手續(xù)費(fèi)(我方承擔(dān)) 借:財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 6.97 x7.1869 貸:預(yù)付賬款-境外港口費(fèi)(xx 公司)6.97 x7.1869 確認(rèn)應(yīng)退預(yù)付款(未收到,含匯率差) 借:其他應(yīng)收款-境外港口費(fèi)退款 357.23 x7.1869 貸:預(yù)付賬款 - 境外港口費(fèi)(xx 公司) (預(yù)付人民幣 - 已結(jié)轉(zhuǎn)成本 - 手續(xù)費(fèi) )

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快賬用戶9394 追問 2025-07-08 11:55

我問的郭老師,我不用預(yù)付賬款科目的,用應(yīng)付代替

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快賬用戶9394 追問 2025-07-08 11:56

而且我港使費(fèi)是當(dāng)期就發(fā)生了,所以我直接先入成本

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齊紅老師 解答 2025-07-08 12:00

沖銷 4 月錯誤分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 - 港使費(fèi)(紅字,13984.16×7.1775) 應(yīng)付賬款 - xx 公司(紅字,13984.16×7.1778) 貸:應(yīng)付賬款 - xx 公司(紅字,13984.16×7.1775) 銀行存款 - 美金(紅字,13984.16×7.1775) 重新確認(rèn) 4 月支付業(yè)務(wù)(按實(shí)際支付金額、手續(xù)費(fèi)拆分): 支付金額:13984.16 美元(匯率 7.1775) 中間行手續(xù)費(fèi):6.97 美元(匯率 7.1775,由我方承擔(dān)) 借:主營業(yè)務(wù)成本 - 港使費(fèi)(13984.16×7.1775) 財務(wù)費(fèi)用 - 手續(xù)費(fèi)(6.97×7.1775) 貸:應(yīng)付賬款 - xx 公司(13984.16×7.1775) 銀行存款 - 美金(13984.16×7.1775) 結(jié)算單金額 13619.96 美元,對方實(shí)收 13977.19 美元(我方支付 13984.16 - 手續(xù)費(fèi) 6.97),應(yīng)退款 357.23 美元(13977.19 - 13619.96)。 沖減多計入的成本(按結(jié)算單金額與對方實(shí)收金額的差額): 多付成本金額 = 13977.19 - 13619.96 = 357.23 美元(即應(yīng)退款金額) 借:應(yīng)付賬款 - xx 公司(357.23×4 月匯率 7.1775) 貸:主營業(yè)務(wù)成本 - 港使費(fèi)(357.23×7.1775) 確認(rèn)應(yīng)收退款(6 月固定匯率 7.1869,暫按此匯率預(yù)估,后續(xù)收到時調(diào)整匯兌損益): 借:其他應(yīng)收款 - 退款(357.23×7.1869) 貸:應(yīng)付賬款 - xx 公司(357.23×7.1869) 借:銀行存款 - 美金(357.23× 實(shí)際匯率) 財務(wù)費(fèi)用 - 匯兌損益(差額,可能借或貸) 貸:其他應(yīng)收款 - 退款(357.23×7.1869)

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快賬用戶9394 追問 2025-07-08 12:03

最后一步其他應(yīng)收款那個可以不調(diào)嗎,實(shí)際收到款了再做分錄

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齊紅老師 解答 2025-07-08 12:08

同學(xué)你好 這個可以的

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1,你這是屬于服務(wù)型 企業(yè),金融服務(wù)。做賬,按金融服務(wù)開具處理的 6%增值稅率 2,收購 計不良資產(chǎn),出售差額作為你的收入處理,盈利這是其他業(yè)務(wù)收入處理的。 要交所得稅的。其他業(yè)務(wù)處理的。
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