4 月憑證調(diào)整 紅沖 4 月錯誤分錄,重新做: 借:預付賬款-境外港口費(xx 公司)13984.16 x7.1775 貸:銀行存款(美金戶)13984.16x7.1775 6 月分錄處理 確認港使費成本(按結(jié)算金額 &6月匯率) 借:主營業(yè)務成本-港使費 13619.96 x7.1869 貸:預付賬款-境外港口費(xx 公司)13619.96 x7.1869 確認中間行手續(xù)費(我方承擔) 借:財務費用-手續(xù)費 6.97 x7.1869 貸:預付賬款-境外港口費(xx 公司)6.97 x7.1869 確認應退預付款(未收到,含匯率差) 借:其他應收款-境外港口費退款 357.23 x7.1869 貸:預付賬款 - 境外港口費(xx 公司) (預付人民幣 - 已結(jié)轉(zhuǎn)成本 - 手續(xù)費 )
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應付款,出的時候,借其他應付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項工會經(jīng)費的應該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少,有時候會有調(diào)整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
問題一:A欠了債務,房子在銀行被抵押,能力還款,又逾期。A會找我們公司,我們公司會以400萬收購A房子,不是實際收購,在公司名下的那種,先付定金給A,幫A撤掉房子的抵押,陸續(xù)會支付滿400萬給A,(400萬大多數(shù)情況公司會找資方出款,等第三方買家回款了,支付資方本金利息,資方轉(zhuǎn)個利息錢)撤掉抵押后,房子找第三方買家交易,讓客戶開個交易銀行賬戶,把賬戶控制在公司,買家付款后,還完資方本金利息后把錢轉(zhuǎn)回私戶。有時沒找到買家之前,A還有其他欠款利息,由公司承擔,每次賬戶錢不夠,會由四個老板按比例打錢進私戶,有盈利按比例分配,是完結(jié)一個案子分一個,如果按正規(guī)做賬,這種情況怎么弄?這屬于什么行業(yè) ?如果開票稅目是啥?如果是一般納稅人,稅率是多少? 問題二:公司業(yè)務是收購不良房產(chǎn),以低價收購有負債的個人住房再找買家賣出,解決個人債務,賺取差價,收購中涉及到找資方墊資,支付資方利息。沒有走公賬,只記流水,之后經(jīng)常涉及債權(quán)收購,怎么走公賬?盈利了是記營業(yè)外收入嗎?全額交所得稅嗎,能抵減公司日常費用成本嗎?若以后經(jīng)常收購,可以算作主營業(yè)務嗎,這種收購債權(quán),可以做主營收入嗎,這種收購債券需要取得資質(zhì)嗎?
郭老師,4.24日付了境外的港口費用$13984.16,屬于預付款,4月固定匯率7.1775, 我做的分錄是 主營業(yè)務成本 港使費13984.16×7.1775 應付賬款-xx公司 13984.16×7.1775 應付賬款-xx公司 13984.16×7.1778 銀行存款 美金 13984.16×7.1775 這個月,整個結(jié)算單來了,結(jié)算單金額是13619.96,當時我們支付了$13984.16,但是對方實際只收到了$13977.19,中間行手續(xù)費扣了$6.97,對方?jīng)]把6.97算在結(jié)算金額里面,手續(xù)費需要我們承擔,所以她算出來退我們$357.23, 我6月份分錄應該怎么做,前面的4月份憑證怎么調(diào)整,退款目前還沒收到。6月固定匯率是7.1869。
郭老師在嗎,4.24日付了境外的港口費用$13984.16,屬于預付款,4月固定匯率7.1775, 我做的分錄是 主營業(yè)務成本 港使費13984.16×7.1775 應付賬款-xx公司 13984.16×7.1775 應付賬款-xx公司 13984.16×7.1778 銀行存款 美金 13984.16×7.1775 這個月,整個結(jié)算單來了,結(jié)算單金額是13619.96,當時我們支付了$13984.16,但是對方實際只收到了$13977.19,中間行手續(xù)費扣了$6.97,對方?jīng)]把6.97算在結(jié)算金額里面,手續(xù)費需要我們承擔,所以她算出來退我們$357.23, 我6月份分錄應該怎么做,前面的4月份憑證怎么調(diào)整,退款目前還沒收到。6月固定匯率是7.1869。
郭老師在嗎,我前幾天問您的 4.24日付了境外的港口費用$13984.16,屬于預付款,4月固定匯率7.1775, 我做的分錄是 主營業(yè)務成本 港使費13984.16×7.1775 應付賬款-xx公司 13984.16×7.1775 應付賬款-xx公司 13984.16×7.1775 銀行存款 美金 13984.16×7.1775 這個月,整個結(jié)算單來了,結(jié)算單金額是13619.96,當時我們支付了$13984.16,但是對方實際只收到了$13977.19,中間行手續(xù)費扣了$6.97,對方?jīng)]把6.97算在結(jié)算金額里面,手續(xù)費需要我們承擔,所以她算出來退我們$357.23, 我這個月份分錄應該怎么做,前面的4月份 直接借財務費用 貸方應付賬款應該不對吧 我港使費實際沒有那么多 應該怎么調(diào)整比較好
個人代開發(fā)票,濕租開票大類是建筑服務,跟干租*經(jīng)營租賃,*其他有形動產(chǎn)租賃,這兩個稅率哪個高?
濕租(人帶機器)怎么個人代開發(fā)票?怎么選擇建筑服務*機械租賃?不能修改呀,只能選擇建筑服務*其他建筑服務
公司注冊資金5萬已經(jīng)實繳現(xiàn)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓5.5萬新章程里注冊資金怎么填
老師生產(chǎn)企業(yè)原材料外購,原材料購進來進行組裝加工再出口可以視同自產(chǎn)退稅嗎
快賬軟件不可以實操報稅嗎?怎么弄不了
老師,牙科醫(yī)院的公共消耗品怎么記賬呢
房租攤銷與無形資產(chǎn)攤銷有哪些區(qū)別 房租攤銷計算公式是什么 無形資產(chǎn)攤銷計算公式是什么
老師,這個咨詢服務費是轉(zhuǎn)給這個叫王波的賬戶上了,他有單位,不想給開發(fā)票,所以寫了代他對象收款,只寫他的名字,他也不給開發(fā)票,我們現(xiàn)在是想要簽個協(xié)議,留個收據(jù),和付款回單一塊入賬,他這樣簽字可以嗎
老師中午好,跨年度未開票收入怎么處理
有一個銀行賬戶原先沒有在賬上體現(xiàn),現(xiàn)在要做到賬上,之前的余額怎么做賬
我問的郭老師,我不用預付賬款科目的,用應付代替
而且我港使費是當期就發(fā)生了,所以我直接先入成本
沖銷 4 月錯誤分錄: 借:主營業(yè)務成本 - 港使費(紅字,13984.16×7.1775) 應付賬款 - xx 公司(紅字,13984.16×7.1778) 貸:應付賬款 - xx 公司(紅字,13984.16×7.1775) 銀行存款 - 美金(紅字,13984.16×7.1775) 重新確認 4 月支付業(yè)務(按實際支付金額、手續(xù)費拆分): 支付金額:13984.16 美元(匯率 7.1775) 中間行手續(xù)費:6.97 美元(匯率 7.1775,由我方承擔) 借:主營業(yè)務成本 - 港使費(13984.16×7.1775) 財務費用 - 手續(xù)費(6.97×7.1775) 貸:應付賬款 - xx 公司(13984.16×7.1775) 銀行存款 - 美金(13984.16×7.1775) 結(jié)算單金額 13619.96 美元,對方實收 13977.19 美元(我方支付 13984.16 - 手續(xù)費 6.97),應退款 357.23 美元(13977.19 - 13619.96)。 沖減多計入的成本(按結(jié)算單金額與對方實收金額的差額): 多付成本金額 = 13977.19 - 13619.96 = 357.23 美元(即應退款金額) 借:應付賬款 - xx 公司(357.23×4 月匯率 7.1775) 貸:主營業(yè)務成本 - 港使費(357.23×7.1775) 確認應收退款(6 月固定匯率 7.1869,暫按此匯率預估,后續(xù)收到時調(diào)整匯兌損益): 借:其他應收款 - 退款(357.23×7.1869) 貸:應付賬款 - xx 公司(357.23×7.1869) 借:銀行存款 - 美金(357.23× 實際匯率) 財務費用 - 匯兌損益(差額,可能借或貸) 貸:其他應收款 - 退款(357.23×7.1869)
最后一步其他應收款那個可以不調(diào)嗎,實際收到款了再做分錄
同學你好 這個可以的