你好,一個是技術(shù)服務 客服外包不需要交的。
老師,我們是科技公司,客戶跟我們簽了一個技術(shù)服務合同,我們又代為采購一批相關(guān)硬件,這部分硬件的金額包含在技術(shù)合同總金額里面了,我們一起開技術(shù)服務費的發(fā)票嗎
我公司是個科技公司(靈活用工_服務外包業(yè)務)承接各種外包項目,然后通過平臺再轉(zhuǎn)包給對方,與甲方簽訂的合同是那種服務協(xié)議,,但是開的發(fā)票是根據(jù)服務項目的不同,開的類目不同,,大多類似,現(xiàn)代服務.服務費 現(xiàn)代服務.信息技術(shù)服務 技術(shù)咨詢服務等,,請問需要繳印花稅?
老師,您好,請問我們簽訂的合同中包含了產(chǎn)品購銷同時也提供服務,那我們申報印花稅是要分購銷合同和技術(shù)合同嗎
老師,請問:我們與一家公司簽定了一份購買技術(shù)服務的合同,是對方向我們提供技術(shù)服務,這份合同需要交印花稅嗎?如果要交的話是選哪個科目呢?
老師,我們公司是軟件信息行業(yè),主要銷售技術(shù)服務,還有軟件之類的,我們交印花稅的時候,是按照技術(shù)合同來交還是買賣合同來交呢
老師請問供應商給公司開一張發(fā)票,有免稅也有稅點的。但是開過來的是增值稅專用發(fā)票。免稅的做進項稅額轉(zhuǎn)出可以嗎?因為聽說免稅和有稅點的開在一張增值稅普通發(fā)票可以的。開一張增值稅專用發(fā)票是不是不可以哈
年營運成本=變動成本+固定成本-折舊,付現(xiàn)成本=年營運成本
判斷題錯在哪里?不太懂
老師你好:這個解析問什么要*1/3
你好,老師,重新建科目的話,科目都設置好了,都有上月余額,這個余額我在哪里登記呀?
老師,這個只做了免抵退備案,不退稅也要做下免稅備案是嗎
預包裝食品銷售(含預包裝冷藏冷凍食品);散裝食品銷售(含散裝冷藏冷凍食品),,需要辦食品許可證嗎
老師我們從別人家購買了一系列設備,設備特別多,該設備為污水處理系統(tǒng)大部分設備,對方給我們開的是污水處理系統(tǒng)的發(fā)票可以嗎
老師,受益所有人備案,這個需要備案嗎?怎么備案
老師給同一個單位占其他應付賬款,其他應收款這樣會不會自動極減掉