前臺系統(tǒng)記錄到賬時,僅做內(nèi)部虛擬分錄(借:系統(tǒng)銀行 100,貸:應(yīng)收 - 過渡戶 100),不影響財務(wù)賬;財務(wù)核對銀行回單后,做兩筆分錄:①借:應(yīng)收 - 過渡戶 100,貸:應(yīng)收 - 客戶 100(沖客戶應(yīng)收);②借:銀行存款 100,貸:應(yīng)收 - 過渡戶 100(確認(rèn)銀行到賬)。過渡戶最終清零,避免銀行和應(yīng)收重復(fù)記賬,兩邊都平衡。
我想請問下2019年出口的貨物2020年3月收匯,但我在20191231調(diào)匯了,202003收匯的貸方應(yīng)收款我又是按之前記賬時的匯率沖的(美元金額一樣),20200331又調(diào)匯了,并上繳了企業(yè)所得稅,這個202004怎么處理,要把202003收款的應(yīng)收憑證沖紅重做嗎?
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進(jìn)去,在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報銷費用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務(wù)交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費用的呀?所以請教老師
老師,請問一下一般納稅人個體戶查賬征收的,2019年的公司,匯算清繳成本是亂報的,財務(wù)報表沒有申報過,2020年有業(yè)務(wù),但是以前會計從來不做賬,我是從2021.8月接回來的,為了財務(wù)報表跟申報一樣,我做了一到6月的開票,跟進(jìn)項與財務(wù)報表一致,購入借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款 待核算, 開票 借應(yīng)收賬款待核算 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 我打印了2021年1-6月的流水,購入商品的應(yīng)付賬款都銀行付款了,我應(yīng)該怎么調(diào)整這個分錄吖。
老師上次提問的問題還沒有解決就是商業(yè)匯票蓋錯章,銀河公司與南纜公司有業(yè)務(wù)往來,與華纜公司,聯(lián)纜公司沒業(yè)務(wù)往來。華纜與聯(lián)纜有業(yè)務(wù)往來,后面三個公司都是同一個老板,銀河公司付了30w商業(yè)匯票給南纜,會計錯章,拿了華電財務(wù)章蓋,在了匯票粘單 被背書人寫了 華纜公司全稱蓋 華纜財務(wù)章,旁邊又背書出去 蓋的是聯(lián)纜財務(wù)章,被背書人:寫的是聯(lián)纜公司全稱簽章也是聯(lián)纜財務(wù)章。作為華纜會計之前做會計分錄是:收到承兌:借:應(yīng)收票據(jù) 30w,貸:應(yīng)收賬款 —銀河 30w ,支付聯(lián)纜匯票:借:應(yīng)付賬款 30w 貸:應(yīng)收票據(jù) 30w。南纜公司準(zhǔn)備注銷,賬也平,看了它和銀河往來款沒有做這筆收到30w匯票?,F(xiàn)在涉及華纜公司賬務(wù),如何沖平華纜 公司一次預(yù)銀河收款30w,銀河和華纜沒業(yè)務(wù)往來的。以及上次固定資產(chǎn)忘記計提的事
請問老師,我有一筆利息收入做錯了,但是跨年了,當(dāng)時的錯誤分錄是 借:銀行存款 10 貸:財務(wù)費用--手續(xù)費 10元,但是正確的應(yīng)該是 借:銀行存款 10 借:財務(wù)費用--利息收入 -10,今年我怎么把這個賬務(wù)調(diào)整好呢,因為我們是系統(tǒng)出的報表,錯誤分錄導(dǎo)致這個貸方的費用帶不出來,請問怎么調(diào)整,分錄怎么寫?
請問:比如說我在一季度暫估了100塊錢的主營業(yè)務(wù)成本,憑證是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款暫估,我現(xiàn)在取得成本票150塊,我去沖銷當(dāng)時做的暫估。憑證應(yīng)該怎么做呢?我取得這150塊的成本票又應(yīng)該怎么在現(xiàn)在的憑證里面錄入呢?(以前沒做過做暫估,完全不懂,請老師講解詳細(xì)一點,謝謝)
請問老師,頂賬房的契稅怎么計算呢
小規(guī)模給小規(guī)模開普票。 不含稅價格是35萬。 賣的是空調(diào)設(shè)備+材料+安裝。稅點是多少,怎么開票最合適? 麻煩了,謝謝
老師計算現(xiàn)金凈流量的公式中稅后營業(yè)利潤和稅后經(jīng)營凈利潤是一樣的嗎
老師我想問一下內(nèi)賬跟外賬有啥區(qū)別
老師,請問,我開出去一張紅字通知單出去,金額是 9 萬的,現(xiàn)在對方把我這個紅字通知單作廢了,要我換成是 10 萬的紅字通知單,我要怎么樣操作,我的稅也申報了
如何把已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了的本年利潤,填寫到科目余額表的期初里面
老師,建筑單位一般納稅人人可以開6個點的普票嗎
發(fā)放員工工薪中的十三薪怎么做分錄?
老師您好,殘保金怎么算的?