外購(gòu)的無(wú)形資產(chǎn)研發(fā)加計(jì)扣除是攤銷額*2
按研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,形成無(wú)形資產(chǎn)的按照無(wú)形資產(chǎn)成本175%計(jì)提攤銷稅前扣除,這個(gè)是在企業(yè)對(duì)于形成的無(wú)形資產(chǎn)攤銷沒(méi)攤銷?
老師你好,無(wú)形資產(chǎn)攤銷加計(jì)扣除必須得是自己研發(fā)的無(wú)形資產(chǎn)嘛?企業(yè)購(gòu)入的無(wú)形資產(chǎn)攤銷額不可以加計(jì)扣除嘛?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高企可以加計(jì)扣除的無(wú)形資產(chǎn)是不是必須得是自己研發(fā)的無(wú)形資產(chǎn)?外購(gòu)的無(wú)形資產(chǎn)不能加計(jì)扣除?
資本化研發(fā)費(fèi)用,當(dāng)年還未形成無(wú)形資產(chǎn),那么資本化的研發(fā)費(fèi)用當(dāng)年不能加計(jì)扣除,待形成無(wú)形資產(chǎn)攤銷時(shí)再加計(jì)扣除的是嗎
老師您好!研發(fā)費(fèi)用資本化做了加計(jì)扣除,轉(zhuǎn)到無(wú)形支出后。無(wú)形資產(chǎn)的攤銷還能做加計(jì)扣除嗎?謝謝
法人支付了公司買車的車輛運(yùn)輸費(fèi)有發(fā)票怎么做分錄
老師這個(gè)月六付了車款但是 七月1號(hào)開的票怎么做分錄
福建福州實(shí)繳完成了,公示是什么時(shí)候
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來(lái)的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
那還有本身的數(shù)據(jù),是不是相當(dāng)于3倍加計(jì)扣除了
費(fèi)用化是100%,我是按比如費(fèi)用100,那可以抵扣的總費(fèi)用就是200,那資本化100,可以扣除的費(fèi)用是不是應(yīng)該是300
我們是制造業(yè)
是含了本身按2倍。即實(shí)際扣除是200
那就跟費(fèi)用化沒(méi)有區(qū)別啦?
一個(gè)是針對(duì)無(wú)形資產(chǎn),一個(gè)是針對(duì)自行研發(fā)失敗,轉(zhuǎn)管理費(fèi)用。