你好,這個沒關(guān)系的,你繼續(xù)放在短期借款算了。
老師,問下就是我有一筆銀聯(lián)刷卡的手續(xù)費5411.16元,當(dāng)時應(yīng)該是記:借銀行存款 財務(wù)費用-手續(xù)費 5411.16,貸其他應(yīng)付款,但是我2020年11月的時候這筆分錄直接做的是借:銀行存款 貸其他應(yīng)付款,沒做財務(wù)費用手續(xù)費這筆分錄。在2021年我應(yīng)該怎么調(diào)整,之前的都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整,在2021年1月直接做了一筆借利潤分配5411.16 貸:其他應(yīng)付款 5411.16這筆分錄對?我應(yīng)該怎么調(diào)整
公司之前向個人借了一筆賬,分錄借:銀行存款,貸:短期借款,應(yīng)付未付,分錄:借:其他應(yīng)付款,貸:短期借款,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣將其他應(yīng)付款沖回,這筆分錄應(yīng)該怎么做?感謝各位大神不吝賜教?。?!
你好 想問一下 去年財務(wù)費用3萬 誤計入短期借款了 今年發(fā)現(xiàn)了了這個問題 我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整 去年做的是借:短期借款 貸:銀行存款 實際應(yīng)該是借:財務(wù)費用 貸:銀行存款 那今年我發(fā)現(xiàn)了 這個怎么做分錄調(diào)整過來呢 麻煩老師寫一下會計分錄 另外這個也影響所得稅了吧 我該怎么處理
老師,之前有筆業(yè)務(wù)做錯了,應(yīng)該怎么調(diào)賬: 本年1月份還銀行貸款108萬。會計做賬時還款金額為100萬剩下的8萬倒擠到利息里面去了,當(dāng)時的分錄是:借:短期借款100 利息費用8 貸:銀行存款 108 ?,F(xiàn)在7月我發(fā)現(xiàn)錯誤,應(yīng)該怎么調(diào)整呢?是:借短期借款8 貸:財務(wù)費用8 這樣嗎 我司使用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師,請問這個考什么?B為什么不對
在做2024所得稅匯算清繳時,全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費用的金額是921萬,計稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,那199萬中包括歸集到成本中的制造費用的工資,租金,折舊不呢
關(guān)于國家稅務(wù)總局令第43號文中講到的轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的解釋 小規(guī)模升為一般納稅人
裝箱單哪里干嘛的,是出口必備單據(jù)嗎
不入庫的商品直接銷售怎么做賬?可以直接轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?
當(dāng)月購買醫(yī)療保險費用能退嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買的監(jiān)控錄像機(jī)和硬盤24000元會計分錄怎么做 記固定資產(chǎn)折舊幾年
醫(yī)療保險需要買多少年
上個季度的免稅這個數(shù)據(jù)不小心改為0了,對公司有影響嗎
老師,小規(guī)模納稅人開專票了,這個怎么做賬,用計提嗎?分錄怎么寫啊
那就不用調(diào)賬了,一直用短期借款,到最后歸還后平賬
你好是的,就是這樣也可以。