中午好呀,感謝您的信任!

小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
7-10月社保調(diào)整,原來單位停業(yè),未注銷,但在9月份全員減員了,這種情況怎么補繳?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
老師,我想問您一下,比如六月份的,電子稅務(wù)局里面進(jìn)項稅有六月份的可以勾選抵扣的進(jìn)項,我要不要去簽字確認(rèn)全部勾選了
您好,不合適的,我們賬上錄入多少進(jìn)項稅就勾選多少,賬和申報表要一致,另外,有沒有發(fā)現(xiàn),很多發(fā)票是員工亂開的,根本不是公司的經(jīng)營費用,不給報銷也不入賬的,一些個人消費,比如私家車的加油費
你聽我說,比如我們這個月六月份,我做的賬,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額有兩萬,我是不是要去電子稅務(wù)局對應(yīng)的把這些稅額對應(yīng)的發(fā)票勾選,對了嗎?但是現(xiàn)在不抵扣,因為沒有銷項
哦哦,明白您意思了,可以的,但如果我們預(yù)估接下來這些進(jìn)項一直接用不完,不要全部勾,做賬也不要全入進(jìn)項稅 下圖是我們公司的做法,這們賬表一致,也不會有留抵,留抵太多稅務(wù)會讓退,退了就查賬
我咋暈了不明白了
哦哦,就是申報表里一直有很多留抵,不好 我們要用多少就勾選多少,來了 發(fā)票不入進(jìn)項稅,入在待抵扣,這是我們公司的做法
問題是,你放在待抵扣這個,就不在申報表上顯示了嗎?
您好,是的,申報表里是沒有的
那就是如果我做了應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額就去電子稅務(wù)局勾選去簽字確認(rèn)了,對嗎?要是做在了待認(rèn)證就不去簽字確定了,對嗎?還有就是,如果需要去簽字確認(rèn),有時間限制嗎?比如我六月進(jìn)項稅額做了,勾選簽字時間是不是7月15號報稅前呢?
您好,收到的發(fā)票建議全部做入賬標(biāo)識,這樣就是我們不勾選 抵扣,供應(yīng)商也不能自己紅沖發(fā)票了,有些供應(yīng)商很壞的,開票就紅沖。 沒有時間限制的,進(jìn)項稅是無限期的
我說我六月份做賬做了進(jìn)項,需要勾選對應(yīng)的,有時間限制嗎
您好,沒有時間限制,我們不勾選 確認(rèn)也可以,只是賬表不一致
老師,你剛說的入賬標(biāo)識是什么意思?還有就是賬表不一致又是啥意思?
您好,入賬標(biāo)識是下面這個,防我們普票和未勾選的專票,補供應(yīng)商紅沖了 賬上有進(jìn)項稅,但增值稅申報表沒有勾選 ,這個不一致 電子稅務(wù)局- “我要辦稅”-“稅務(wù)數(shù)字賬戶”- “發(fā)票入賬標(biāo)識”。選擇 “發(fā)票” 頁簽,錄入查詢條件,查詢結(jié)果區(qū)中顯示對應(yīng)的發(fā)票信息。選擇入賬狀態(tài)有 “已入賬(企業(yè)所得稅稅前扣除)”“已入賬(企業(yè)所得稅不扣除)” 和 “未入賬” 這三種,后點擊 “提交入賬” 按鈕,完成發(fā)票入賬操作。
為啥對方要紅沖,不能理解
哦哦,您沒有遇到呀,我們好多次了,普票開給我們就紅沖了,這樣對方不用交增值稅了嘛
老師,你說的退稅啥意思
您好,就是進(jìn)項留抵太多,稅務(wù)說這個錢要退到公司賬上,退了就查我們賬,身邊好幾個真實案例呢