你好,能截圖看下嗎
請教老師,哪位能說得具體的,正確的,怎么幾個老師的說法都不一樣的,企業(yè)所得稅預(yù)交,本年累計(jì)收入減去本年累計(jì)成本,得數(shù)是利潤總額,報(bào)表的數(shù)據(jù)讀取是本年累計(jì)成本不包括費(fèi)用,但是這個問題幾個老師回答都不一樣,有的說成本幾包括費(fèi)用,有的說不包括費(fèi)用,其實(shí)是不包括的,數(shù)據(jù)讀取是不包括的,那們不包括費(fèi)用,匯算清繳時,怎么有談到費(fèi)用,費(fèi)用可以調(diào)增,調(diào)減,怎么解釋
年度匯算應(yīng)退或應(yīng)補(bǔ)稅額=【(綜合所得收入額一60000元-“三險(xiǎn)金”等專項(xiàng)扣除一子女教育等專項(xiàng)附加扣除依法確定的其他扣除一捐贈)×適用稅率速算扣除數(shù)】-年度已預(yù)繳稅額。,你好,想問一下用這個公式算出來最終是個負(fù)數(shù)我之前繳納的個稅是不是能夠退回來
老師,請問如果個稅,系統(tǒng)一員工今年1-10月累計(jì)收入76071.99,累計(jì)減除費(fèi)用60000,累計(jì)專項(xiàng)扣除(個人代扣代繳社保部分)4678.42,11月稅后收入要12000,個人代繳社保471.99元,請問稅前收入應(yīng)該是多少?請列下計(jì)算公式和金額,謝謝!
老師,有一個員工,個稅匯算清繳,收入合計(jì)7萬多包括薪金67800,勞務(wù)報(bào)酬3964.77,費(fèi)用合計(jì)792.95,減除費(fèi)用6萬,專項(xiàng)附加看扣除6萬,已交稅額662.95元,現(xiàn)在可以退662.95元,就在我們一家代扣代繳,可是我們單位實(shí)際上去年只代扣代繳30元的稅,那662.95元咋算出來的
老師,你好,我們有個小規(guī)模企業(yè),2023年預(yù)提費(fèi)用有個10萬,當(dāng)年利潤是個負(fù)數(shù),當(dāng)年有預(yù)繳所得稅。到第二年所得稅匯算清繳時我們還是沒有沖掉這個預(yù)提費(fèi)用,然后匯算清繳補(bǔ)交了所得稅。我想問下,我們公司23年匯算清繳時調(diào)增了費(fèi)用補(bǔ)繳了所得稅,我這個預(yù)提費(fèi)用怎么辦?怎么把它沖掉?不然他一直在我的賬里有余額,麻煩老師幫我分析一下該怎么做,謝謝老師
小規(guī)模納稅人注銷,利潤分配怎么處理?是一人有限公司
請問4月份有一筆賬做錯了,9月份沖掉重新做一筆可以嗎
老師,個體工商戶開普票是多少稅點(diǎn)?商貿(mào)行業(yè)
老師,就是我們和導(dǎo)游之間是代收代付導(dǎo)游提成,然后我要把導(dǎo)游的提成轉(zhuǎn)給導(dǎo)游,我在網(wǎng)銀盾上是點(diǎn)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)-轉(zhuǎn)賬制單, 還是點(diǎn)代付代扣,代發(fā)制單。怎樣操作合理@董孝彬老師
是藍(lán)字稅額減去紅字的然后交增值稅嗎?
你好,老師,我們是一家營銷公司,小規(guī)模,這個季度還開過銷售發(fā)票,如果下個月想要注銷那我現(xiàn)在開個30萬的營銷策劃費(fèi)可以嗎?還在免稅額度內(nèi)嗎?
公司跟部分原來的員工改簽合作協(xié)議,或者勞務(wù)合同,這部分人的個稅應(yīng)該也要申報(bào)的吧?申報(bào)的時候人員基本信息那里任職受雇從業(yè)類型是不是要改選其他?原來申報(bào)工資薪金所得,是不是就要改申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬?
老師,你好,我想問下我們在網(wǎng)上賣化妝品護(hù)膚品類的,開的發(fā)票是13個點(diǎn)的嗎?我們是一般納稅人企業(yè)
老師好,現(xiàn)在工作感覺有點(diǎn)吃虧,啥事都要做,有點(diǎn)想離職了,老師有什么建議?
老師,你好,比如買的鍍鋅管,焊接一個棚子,買回來的鍍鋅管,放到工程物資?還是原材料?
第二張圖下面有一家任職公司,但他不止一家公司發(fā)工資,為什么顯示只顯示一家公司,還是別的什么情況呢?謝謝
只選擇一家做匯算,但收入會匯總二家的工資
這個知道,想問的是那個費(fèi)用,一般是否包含社保公積金和專項(xiàng)扣除以及其他,還是不包含專項(xiàng)扣除等?
是的,不包含專項(xiàng)扣除