您好,你們是一般人還是小規(guī)模?
去年10月給客戶開(kāi)專(zhuān)票,稅號(hào)少了一位。對(duì)方現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。對(duì)方未抵扣。請(qǐng)問(wèn)是否需要對(duì)方把票退給我們,我們開(kāi)紅字信息表,沖紅后再重新開(kāi),把藍(lán)字票給對(duì)方。還是說(shuō)開(kāi)紅字信息表然后開(kāi)紅字發(fā)票,再開(kāi)藍(lán)字票,將紅字和藍(lán)字票一起寄過(guò)去?
5月開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惣t字信息表(我們是購(gòu)進(jìn)方),做會(huì)計(jì)分錄時(shí) 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅(紅字)是嗎?這張紅字發(fā)票是不是不用認(rèn)證,增值稅申報(bào)時(shí)會(huì)自動(dòng)跳出來(lái)減掉的嗎?然后就影響我這個(gè)月的交稅額度
老師,我交的增值稅,因?yàn)榫徑徽咄嘶貋?lái)了,借:銀行存款(藍(lán)字)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(紅字)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,數(shù)電發(fā)票,藍(lán)字開(kāi)錯(cuò)了,紅字沖回的,算本季度交不交稅的時(shí)候,是藍(lán)字的減去紅字的么
老師,增值稅的開(kāi)票收入是不是藍(lán)字的不含稅收入減去紅字的不含稅收入
員工借款可以從公戶打錢(qián)嗎
老師,ⅹ中心剩余收益=EBⅠT-平均經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)ⅹ最低投資收益=108000-900000*10%,不是18000,為什么36000?
老師,ⅹ中心剩余收益=EBⅠT-平均經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)ⅹ最低投資收益=108000-900000*10%,不是18000,為什么36000?
老師,就是我們景點(diǎn)合作,我們是代收代付導(dǎo)游的提成,然后我要用公戶把導(dǎo)游的提成轉(zhuǎn)給導(dǎo)游,導(dǎo)游給我的卡是社???,我給他社??ɡ镛D(zhuǎn)賬行嗎
發(fā)票做紅沖是什么情況的
發(fā)票做紅沖是什么情況的
老師,請(qǐng)問(wèn)下,剛開(kāi)的公司就一個(gè)人,付款申請(qǐng)單這種怎么簽字啊,就這一個(gè)人簽上就行嗎,別人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的款項(xiàng)需要填制類(lèi)似收款單的憑證嗎,或者不用填制,憑銀行回單直接做賬可以不
老師,合并報(bào)表里面,如果題目已知條件按照凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積,那母公司的長(zhǎng)投和乙公司的權(quán)益抵消分錄,借方不要改動(dòng),貸方要把未調(diào)整的凈利潤(rùn)10%放到提取盈余公積,未分配利潤(rùn)要減去10%凈利潤(rùn),是不是呀
老師你好!年度增值稅申報(bào)表,是看增值稅交多少,一般是看笫幾欄次,反應(yīng)年度增值稅,申報(bào)表27欄是反應(yīng)什么數(shù)據(jù),還有異地交稅費(fèi)看附表幾,老師指導(dǎo)一下
公司汽車(chē)辦的加油卡,預(yù)付款時(shí)開(kāi)的預(yù)付卡發(fā)票,那么業(yè)務(wù)來(lái)報(bào)賬需要重新開(kāi)票嗎(按實(shí)際消費(fèi)金額)?
一般納稅人
用藍(lán)字減紅字,再減去進(jìn)項(xiàng),這個(gè)就是要交的
是用118367.79-715=117652.79在減去進(jìn)賬交稅嗎
是的,是的,就是這樣的