你好,你將應(yīng)付負(fù)數(shù)收回,然后還其他應(yīng)付款
請(qǐng)問(wèn)抖音店鋪收到銷售收款款時(shí),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這時(shí)不用計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅嗎
你好老師,月末計(jì)提增值稅的分錄是怎么寫的?
在實(shí)操中 未分配利潤(rùn)用來(lái)轉(zhuǎn)增實(shí)收資本的話要交個(gè)稅不?
一般納稅人過(guò)戶,涉及什么費(fèi)用?
在實(shí)操中 未分配利潤(rùn)用來(lái)轉(zhuǎn)增實(shí)收資本的話要交個(gè)稅不?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市以前沒(méi)有做賬什么都沒(méi)有現(xiàn)在接手怎么把以前的數(shù)給截止呢
小規(guī)模增值稅日常銷項(xiàng)1%與申報(bào)表免稅3%差額分錄如何處理
老師,我剛才表達(dá)的不太清楚,我想再把問(wèn)題講清楚一點(diǎn),A公司2020年從C公司采購(gòu)一輛汽車為二手車用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),因?yàn)橹蝗〉枚周嚱灰装l(fā)票所以未進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣。2025年將車輛銷售給我公司,已在二手車交易市場(chǎng)開(kāi)具二手車交易發(fā)票,現(xiàn)在A公司可以在電子稅務(wù)局開(kāi)出13%增值稅進(jìn)項(xiàng)專票給我公司用于抵扣么
老師您好,小規(guī)模繳納增值稅時(shí)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅對(duì)嗎?
開(kāi)票時(shí)納稅額度是怎么算的
收不回來(lái)了,如果就按目前這個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào)該怎么填報(bào)表呢
你好你如果收不回來(lái)就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出。